籌建期么 按發(fā)生額60%抵扣所得稅
去年4月的新公司小規(guī)模納稅人匯算清繳業(yè)務招待費13000怎么可以不調(diào)增?
所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對嗎,那么去年賬務報表的利潤與匯算清繳的利潤有差異,這個怎么解決
2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額在所得稅年度匯算清繳時怎么調(diào)整?
新手,請問比如業(yè)務招待費,這些要納稅調(diào)整的科目,調(diào)整是在每個季度報稅時都做納稅調(diào)增;還是等到下年4月30做匯算清繳時,再納稅調(diào)整?
老師 我報匯算清繳 小規(guī)模納稅人 然后我去年有一個招待費 是納稅調(diào)增 所以我就需要補交企業(yè)稅嗎 第一個是年報 第二個是企業(yè)月報表
如何在自己的企業(yè)當中找到張晨的地方打?。?/p>
請問,個人代開發(fā)票需要做匯算清繳嗎
我是小規(guī)模幫我看下要不要入賬,我看都是紅沖的,但是下面顯示價稅合計 1094500.00
老師好,想咨詢一下公司,兩個股東都是法人股(就是其他兩個公司),現(xiàn)在其中一家公司想退出股東,請問涉及到什么稅?
企業(yè)所得稅稅負率公式
兩家共用電,發(fā)票開給我們一家,對方交我們電費,還要我們給他開發(fā)票,如何記賬?
老師計提社保分錄怎么寫?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買進來一個二手車,三千塊錢,當時計入費用了,現(xiàn)在又三千賣出去,但是從系統(tǒng)里能看見我們公司開給個人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個體戶經(jīng)營超市蔬菜水果怎么算損耗
是的,但是納稅調(diào)整明細表業(yè)務招待費填了就超過了,要交稅??梢圆徽{(diào)增嗎?
你好,你們單位屬于籌建期的嗎?
是,是廣告公司
全部 調(diào)增 在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄填寫賬載金額 營業(yè)期的時候,你再調(diào)減 籌建招待費,只能調(diào)減發(fā)生額的60%
就是說把15欄的業(yè)務招待費填到其他30欄?調(diào)減那不是2022年匯算清繳的時候?
好對的是的,營業(yè)期之后才可以調(diào)
那這樣這次交的稅不是更多了?
是不是這樣填才是對的?
你們單位去年有收入嗎?
有收入763232.69,是不是填錯了?
你好,有收入的情況下,你在其他填寫你的招待費賬載金額40%調(diào)增就可以的
你的營業(yè)期之后有招待費嗎?如果有的話,填寫到招待費里面 我剛才問你你單位屬于籌建期嗎?你還說屬于。
業(yè)務招待費13000的40%嗎?為什么不是60%?
你好,現(xiàn)在是調(diào)增 抵扣的是發(fā)生額的60%,那你調(diào)增不就是40%
是不是這樣填?15欄就不用填了,2022年調(diào)減匯算怎么填表?
你好 是的 具體的啥業(yè)務
買的煙3000,還有充值卡10000
調(diào)減是啥原因的 少做了嗎
就是您上面說的,我沒明白
你這個招待費是不是籌建期間發(fā)生的? 就回復這一個問題就可以的,剩下的我給你解釋。