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去年4月的新公司小規(guī)模納稅人匯算清繳業(yè)務招待費13000怎么可以不調(diào)增?

2022-05-19 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 18:37

籌建期么 按發(fā)生額60%抵扣所得稅

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 18:40

是的,但是納稅調(diào)整明細表業(yè)務招待費填了就超過了,要交稅??梢圆徽{(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 18:41

你好,你們單位屬于籌建期的嗎?

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 18:42

是,是廣告公司

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齊紅老師 解答 2022-05-19 18:44

全部 調(diào)增 在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄填寫賬載金額 營業(yè)期的時候,你再調(diào)減 籌建招待費,只能調(diào)減發(fā)生額的60%

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 18:48

就是說把15欄的業(yè)務招待費填到其他30欄?調(diào)減那不是2022年匯算清繳的時候?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 18:48

好對的是的,營業(yè)期之后才可以調(diào)

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 18:52

那這樣這次交的稅不是更多了?

那這樣這次交的稅不是更多了?
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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 18:55

是不是這樣填才是對的?

是不是這樣填才是對的?
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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:00

你們單位去年有收入嗎?

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 19:01

有收入763232.69,是不是填錯了?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:02

你好,有收入的情況下,你在其他填寫你的招待費賬載金額40%調(diào)增就可以的

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:03

你的營業(yè)期之后有招待費嗎?如果有的話,填寫到招待費里面 我剛才問你你單位屬于籌建期嗎?你還說屬于。

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 19:04

業(yè)務招待費13000的40%嗎?為什么不是60%?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:07

你好,現(xiàn)在是調(diào)增 抵扣的是發(fā)生額的60%,那你調(diào)增不就是40%

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 19:12

是不是這樣填?15欄就不用填了,2022年調(diào)減匯算怎么填表?

是不是這樣填?15欄就不用填了,2022年調(diào)減匯算怎么填表?
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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:17

你好 是的 具體的啥業(yè)務

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 19:19

買的煙3000,還有充值卡10000

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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:25

調(diào)減是啥原因的 少做了嗎

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快賬用戶3630 追問 2022-05-19 19:30

就是您上面說的,我沒明白

就是您上面說的,我沒明白
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齊紅老師 解答 2022-05-19 19:31

你這個招待費是不是籌建期間發(fā)生的? 就回復這一個問題就可以的,剩下的我給你解釋。

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籌建期么 按發(fā)生額60%抵扣所得稅
2022-05-19
同學你好 對的 是這樣的
2024-04-24
你好,可以啊,你不管是小規(guī)模還是一般納稅人,他都不影響你做費用發(fā)票的。
2022-04-25
107040這個表格里面的減免稅款不對。
2021-04-07
招待費填寫在納稅調(diào)整明細表,職工薪酬填寫在職工薪酬明細表里面
2021-05-07
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