同學(xué),你好 普通發(fā)票,直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 專用發(fā)票,需要先開(kāi)具紅字信息表,再開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
填開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表怎么開(kāi)紅字發(fā)票
開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,什么時(shí)候開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,什么時(shí)候填寫(xiě)紅字專用發(fā)票信息表來(lái)填開(kāi)紅字專用發(fā)票
老師你好: 發(fā)票什么時(shí)候是沖紅? 什么時(shí)候是填據(jù)紅字信息表?然后在開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票?
汽車店開(kāi)具機(jī)動(dòng)車類增值稅專用發(fā)票后,次月車輛退回來(lái),發(fā)票是開(kāi)紅字信息表再根據(jù)紅字信息表開(kāi)具負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票嗎
老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專票與開(kāi)具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷售方申請(qǐng)→填寫(xiě)代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)→未抵扣→填寫(xiě)代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒(méi)要上,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬(wàn),那附表四調(diào)減的話填寫(xiě)20萬(wàn)還是20萬(wàn)*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X(jué)聽(tīng)著聽(tīng)著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬(wàn),股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬(wàn)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來(lái),這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過(guò)關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開(kāi)票的問(wèn)題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫(kù)存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開(kāi)的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過(guò)程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
哦,負(fù)數(shù)只是針對(duì)普通電子發(fā)票開(kāi)具是吧,紅字信息表只針對(duì)專用電子發(fā)票開(kāi)具是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果是紙質(zhì)的就是作廢或是紅沖是吧,電子發(fā)票只能開(kāi)負(fù)數(shù)或是紅字信息表,是這樣吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的