你好,請應交稅費應交增值稅減免稅額貸利潤分配未分配利潤,你要填寫表四,還要填寫減免稅申報表,還要填寫主表。
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤服務費都直接做了管理費用了,沒有做 借 應交稅費 -應交增值稅-減免稅款 貸 管理費用 現(xiàn)在我怎么調整呢?
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理
去年5月份付款的金稅盤免費做管理費用處理,未遞減增值稅,今年怎么調整和申報
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝,今年調賬:2022.12,付稅控盤維護費 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用 280 這么做可以嗎 用通過以前年度損益調整科目嗎
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
你好,我是小規(guī)模納稅人
你好同學,對你小規(guī)模納稅人也是這樣填寫的。
小規(guī)模納稅人不要填表4哈。
去年沒抵,今年抵可以的是吧
你好同學,可以的哈,這個是可以的。