你好 不在預(yù)繳申報(bào)表里面填寫(xiě) 這個(gè)是異地預(yù)繳的 你去找增值稅及附加稅申報(bào)表 在這個(gè)里面0申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)零申報(bào)的公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)“銷(xiāo)售服務(wù)、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)必須有一行數(shù)據(jù)大于零”該如何填寫(xiě)
建筑服務(wù),銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)必須至少有一行填寫(xiě)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要如何填寫(xiě)呢?一般企業(yè)增值稅零申報(bào)的情況
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報(bào)增值稅,有個(gè)減免申報(bào)表,其中 紅色圈起來(lái)的需要填寫(xiě)嗎?第二張圖片,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,是什么情況下才需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫(xiě)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫(xiě)嗎?
老師公司有商鋪出租,選擇“從價(jià)計(jì)征”申報(bào)了1.2%的時(shí)候,這些租金收入沒(méi)有開(kāi)票。還要在“本期銷(xiāo)售情況明細(xì)”表填寫(xiě):5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的數(shù)據(jù)嗎??在增收一次5%的稅??我印象中是選擇一種征收方式就行的了。是不是我記錯(cuò)了??
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢(xún)您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
增值稅零申報(bào)為啥會(huì)讓我填寫(xiě)建筑服務(wù),銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)必須至少有一項(xiàng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢?
為啥我的增值稅只有一個(gè)預(yù)繳申報(bào)
你是不是小規(guī)模 按季度申報(bào)
嗯對(duì),上個(gè)月才做的稅務(wù)登記,需要第三個(gè)月才能操作?
七月份才申報(bào)的 現(xiàn)在I不申報(bào)
然后企業(yè)所得稅也申報(bào)不了
季度才申報(bào)的 你看你稅種認(rèn)定
是選擇這一項(xiàng)的嘛
今年成立的不申報(bào) 你看那都是去年的
21年注冊(cè)成立的公司,稅務(wù)登記是上個(gè)月才在稅務(wù)局登記的,這個(gè)不用申報(bào)?
是啊 不需要申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)增值稅要在七月份申報(bào)就行了是吧,然后所得稅要到啥時(shí)候申報(bào)了呀?
增值稅所得稅都是按季度申報(bào) 七月份
收到,感謝老師
不用客氣 工作愉快