同學(xué):你好。酸奶和和純牛奶的稅率都是13%。鮮奶是9%,是指各種哺乳類動物的乳汁和經(jīng)凈化、殺菌等加工工序生產(chǎn)的乳汁,這是自產(chǎn)初級農(nóng)產(chǎn)品。
請問老師1 個體工商戶個人經(jīng)營所得,核定征收怎么算,免除額是多少,稅率分別是多少,允許扣除成本嗎,還是按營業(yè)收入算 2 查賬征收和核定征收的差別是什么
我們從廠家購回來的的牛奶是9%的稅率,收到的牛奶是已經(jīng)包裝好的純奶,例如伊利蒙牛內(nèi)種包裝好的純牛奶,我們直接加價往超市銷售,稅率是多少???是按照原來進項的9%給超市開具銷項票還是按13%開具?為什么
B市牛奶公司主要生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農(nóng)民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農(nóng)民生產(chǎn)者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
B市牛奶公司主要生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農(nóng)民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農(nóng)民生產(chǎn)者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
B市牛奶公司主要生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農(nóng)民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農(nóng)民生產(chǎn)者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
老師A公司收購B公司時,支付給B公司的股東C630萬元,后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價格轉(zhuǎn)賣給了個人D和E,需要繳納什么稅嗎?按多少金額繳納?
請問,報工商年報時,公司有對外投資企業(yè),對外投資那年度有申報填寫了。若之后對外投資信息沒變動也沒新增,后續(xù)每年要再填報嗎
老師我們是勞務(wù)派遣公司,自己公司現(xiàn)有的員工,比如會計還有前臺清潔工這種,服務(wù)本公司的人員,一樣和派遣的員工申報個稅,這三人的工資如何做賬呀?
報關(guān)單上沒顯示規(guī)格型號,但是進項發(fā)票上有顯示規(guī)格型號,請問這種情況會影響退稅嗎
請問老師,個人24年5月份干了點活,開了勞務(wù)發(fā)票,支付公司按勞務(wù)報酬代扣代繳了個稅。這個人不知道個人所得稅匯算清繳,到昨天才了匯算清繳,請問還管用嗎?還能退稅嗎?
公司購買2000元茶葉如果記入辦公費的話,這個金額合計嗎,會不會太高了
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ,我們公司認繳是1000萬,但是只實收了10000元,企業(yè)目前又是虧損的 ,如果轉(zhuǎn)讓股權(quán) 是不是不用交個稅 ,這個思路 是怎么個思路 ,需要交印花稅嗎
老師 我們自己的房產(chǎn),自己的物業(yè)公司,現(xiàn)在有部份樓層想裝修成公寓出租,現(xiàn)在建設(shè)期的成本想走物業(yè)公司,收入也歸物業(yè)公司可以的嗎
老師,你好,我想問問我司是做出口貿(mào)易,老板有很多家公司,但是這么多加公司的人都是集中在總部辦公,可以理解是就一個辦公地址,把所有的人拆開幾十幾家公司,其中一家A公司是只有社保3個人,是專門做外貿(mào)出口,辦公室地址是在總部的一個房間(那個房間就是總部人事辦公室),想問問這樣出口報關(guān),銷售開票是算虛開發(fā)票嗎?(是有成功退稅),我是負責開出口發(fā)票,但是我平時釘釘辦公軟件都是集團名下另一家公司,社保就是在出口A公司
老師,從哪里看建筑企業(yè)執(zhí)行的是建造合同準則還是不執(zhí)行?