就是收到發(fā)票做實(shí)際的分錄,把原來(lái)暫估分錄紅沖掉

2020年12月 暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品45000元/暫估入庫(kù) 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
2021年暫估是100元,收到發(fā)票沖去年的暫估是80元,分錄應(yīng)該怎么做
老師去年暫估30萬(wàn),今年回來(lái)20萬(wàn),我應(yīng)該怎么沖去年的暫估,今年應(yīng)該怎么做去年的暫估,完整分錄
老師,請(qǐng)問一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價(jià)比去年暫估的單價(jià)低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價(jià)100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價(jià)80 總額是24160 請(qǐng)問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
老師請(qǐng)問:收到三張發(fā)票共24956元,有17785元是去年的貨款款,7171.6元是今年的。去年是代賬公司做的沒賬(去年的沒有做應(yīng)付也沒有暫估),去年的貨已用掉了,今年的7171.6元暫估了,收到發(fā)票我現(xiàn)在只能沖7171.6元的暫估,去年的怎么做賬?
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會(huì)計(jì)上手續(xù)怎么走?
購(gòu)入的辦公會(huì)議桌計(jì)入管理費(fèi),低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個(gè)公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負(fù)數(shù)怎么辦
開設(shè)備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬(wàn),合同怎么寫數(shù)量
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師 請(qǐng)問做無(wú)票收入部分 由于小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題 銷項(xiàng)稅額和稅局自動(dòng)出的銷項(xiàng)稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對(duì)不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當(dāng)時(shí)也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢


老師可以說仔細(xì)點(diǎn),分錄寫出來(lái)嗎
你原來(lái)的分錄是怎么寫的
您看一下
最后一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為80其他沒有問題
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
對(duì)呀,你的暫估已經(jīng)紅沖了所以重新確認(rèn)成本
是這個(gè)樣子吧,您再看看
這個(gè)數(shù)字是80不是20同學(xué)
老師我是21年暫估了100元,但是22年收到發(fā)票后只有80元,我是多暫估了
你上面已經(jīng)沖掉100了,現(xiàn)在重新確認(rèn)成本就是80
我沖的是暫估的,不是沖的成本呀
我是21年的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本100元了,我22年的時(shí)候就要沖掉20元呀
喔,我重新開了就是你寫的-20我之前以為是沖暫估成本呢
那我做的第二張圖片是對(duì)的嗎?
就是你第二張圖片是正確的