您好 是的 銷售額根據(jù)銷項(xiàng)稅額倒算
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開(kāi)的普票外,還要把在稅局代開(kāi)的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開(kāi)的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁(yè)?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司在供應(yīng)商那里開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個(gè)點(diǎn),銷售是按照13個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)給客戶的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價(jià)反應(yīng)到報(bào)表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報(bào)表里面,如何做賬務(wù)處理?
老師,您好,稅務(wù)局說(shuō)要把留抵稅做到未開(kāi)票收入里面,我是把銷售表里面的銷項(xiàng)稅填成留底稅,銷售額根據(jù)小香水倒擠出來(lái)是吧
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營(yíng)零售行業(yè),開(kāi)13%的票,7月份開(kāi)了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡(jiǎn)易稅額呢?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會(huì)計(jì),預(yù)收賬款沒(méi)有及時(shí)申報(bào),稅務(wù)局要求交稅,我更改報(bào)表把收入填入未開(kāi)發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,更改的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
公司購(gòu)入一批電子設(shè)備總價(jià)10萬(wàn)(如一體機(jī),電腦,電視等終端設(shè)施)放在項(xiàng)目上使用(為本項(xiàng)目專屬使用),但是項(xiàng)目周期只有6個(gè)月(6個(gè)月結(jié)束后,設(shè)備也只能賣(mài)給二手處理掉,價(jià)值很低了)。那我司在購(gòu)入這批項(xiàng)目固資后,賬面上折舊按照多久折舊?3年折舊還是一次性加速折舊?還是按照項(xiàng)目周期6個(gè)月折舊?麻煩老師解答一下
水面環(huán)境清理和圍隔安裝 稅點(diǎn)是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司有些產(chǎn)品需要裝配,但是是自己?jiǎn)T工組裝的,我們想通過(guò)個(gè)體把這部分發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),應(yīng)該開(kāi)什么費(fèi)用哇,
我們公司是外包汽車(chē)洗車(chē)美容業(yè)務(wù),之前給客戶都是開(kāi)的生活服務(wù)*洗車(chē)美容,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)稅務(wù)那邊提示有風(fēng)險(xiǎn),要全部重新開(kāi)
A的投資款用B的戶頭轉(zhuǎn)入可以嗎?
a公司大股東60%,b公司持股20%,c公司持股20%成立d公司,法人代表可以是a公司嗎,廣東這邊怎么注冊(cè)工商?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,現(xiàn)在對(duì)外沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),但是也有客人入住,也開(kāi)發(fā)票,是不是從財(cái)務(wù)角度考慮沒(méi)有試營(yíng)業(yè)的說(shuō)法,但凡有收入就要正常記賬記成本,日常的費(fèi)用就不能計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了?
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址