您好 是的 銷售額根據銷項稅額倒算
請問老師,小規(guī)模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
老師,請問,我們公司在供應商那里開票是13個點的,稅點給9個點,銷售是按照13個稅點開給客戶的,收稅點也是13,老板要我把稅點的差額差價反應到報表里面,留抵的稅額也要反應到報表里面,如何做賬務處理?
老師,您好,稅務局說要把留抵稅做到未開票收入里面,我是把銷售表里面的銷項稅填成留底稅,銷售額根據小香水倒擠出來是吧
老師,本公司是一般納稅人主要經營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運輸服務類發(fā)票,報稅時發(fā)現(xiàn)電子稅務局增值稅及附加稅申報表把用6%歸到了簡易辦法計稅銷售額里,而適用稅率留底進項抵扣不了簡易計稅稅額,現(xiàn)應怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
老師你好,我是房產公司的會計,預收賬款沒有及時申報,稅務局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進項稅額,更改的時候如果進項大于銷項,還會產生滯納金嗎?
海關備案是以注冊地為準嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少