您好 是的 銷售額根據(jù)銷項(xiàng)稅額倒算
請(qǐng)問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁?
老師,請(qǐng)問,我們公司在供應(yīng)商那里開票是13個(gè)點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個(gè)點(diǎn),銷售是按照13個(gè)稅點(diǎn)開給客戶的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價(jià)反應(yīng)到報(bào)表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報(bào)表里面,如何做賬務(wù)處理?
老師,您好,稅務(wù)局說要把留抵稅做到未開票收入里面,我是把銷售表里面的銷項(xiàng)稅填成留底稅,銷售額根據(jù)小香水倒擠出來是吧
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會(huì)計(jì),預(yù)收賬款沒有及時(shí)申報(bào),稅務(wù)局要求交稅,我更改報(bào)表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,更改的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請(qǐng)問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時(shí),表1二稅款計(jì)算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄