您好!是的。是要調(diào)整的
我21年12月做暫估成本 分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金 6萬(wàn)5 ,22年3月收到發(fā)票,實(shí)際是7萬(wàn)塊,我現(xiàn)在怎么做分錄及調(diào)所得稅年報(bào)
21年暫估的庫(kù)存7萬(wàn),22年3月收到發(fā)票6萬(wàn),那我匯算清繳要調(diào)嗎?
老師好,21年購(gòu)買貨物暫估入庫(kù),也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價(jià)與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調(diào)減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價(jià)格入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,等23年做22年匯算清繳時(shí)再調(diào)增95元,這樣做對(duì)嗎?
21年暫估勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn) 22年回來(lái)5萬(wàn) 22年5月份匯算清繳的當(dāng)月 5月份這個(gè)月要沖回暫估嗎 報(bào)所得稅時(shí)候已經(jīng)調(diào)增95萬(wàn) 那么會(huì)計(jì)賬怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問(wèn)老師,本是住來(lái)款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
稅務(wù)師考試有必要帶計(jì)算器嗎?
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款數(shù)額比較大怎么辦
老師,退休返聘可以交工傷險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)銷合同的簽訂,有甲方,日期,沒有經(jīng)手相關(guān)的內(nèi)容,可以嗎?
老師,工資表上未及列支員工姓名,能報(bào)銷住宿費(fèi)嗎
老師 公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)供應(yīng)商廠家的老師們到本公司指導(dǎo)工作,請(qǐng)廠家老師們吃飯,餐飲費(fèi)發(fā)票金額是1982元,同時(shí)過(guò)了3天,公司員工加班,公司有請(qǐng)員工吃飯餐飲花了985元,是同一家餐飲店 把這個(gè)餐費(fèi)開在一張發(fā)票上的,結(jié)賬單明細(xì)單里面有吃的那些菜品,結(jié)賬單是當(dāng)天吃飯的時(shí)間,這筆餐飲發(fā)票,是2個(gè)不同時(shí)間吃飯。怎么做賬呢
老師, 由于銀行賬戶還沒辦下來(lái),超市收銀臺(tái)綁的老板的卡收款。 營(yíng)業(yè)額除了現(xiàn)金,都進(jìn)老板賬上了。 然后公司還欠老板的,這樣的話。每天收到的營(yíng)業(yè)額可以直接沖減欠老板的錢,減少其他應(yīng)付款-老板 ??可以嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易企業(yè),需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
我今年調(diào)增?明年還要調(diào)減嗎?
你好!是做21年匯算的時(shí)候調(diào)增
22年江算的時(shí)候要不要調(diào)了?
你好!不需要了。只要調(diào)一年
那我現(xiàn)在收到發(fā)票如何做賬?明年才不需要調(diào)?
你好!你今年做21年匯算的時(shí)候調(diào)增了,明年就不用調(diào)了
我說(shuō)的是賬務(wù)處理,怎么做分錄,麻煩看清楚問(wèn)題再回答?
你好!賬務(wù)處理要看你之前暫估的時(shí)候怎么做的。 先紅字沖減之前暫估的分錄,然后再按發(fā)票的金額做相同的分錄。