您好,這個是在借方的哈
其他應付款明細科目有借方余額和貸方余額,明細之和有時得出總賬科目貸方余額,有時是借方余額,請問資產(chǎn)負債表中其他應付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細科目貸方余額填,明細科目借方余額數(shù)調整到其他應收款填呢?請同時告知下會計制度文件依據(jù),謝謝!
三欄式明細賬其他應收款的期初余額是記在借方還是貸方
其他應付款期初余額向法人借款應填在借方還是貸方
在三欄式明細賬里,余額前面的借或貸選擇,可能借方發(fā)生的款,余額確選擇貸嗎?
其他應付款期末余額在貸方188萬,看了之前的賬是借管理費用貸其他應付款,截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上,這個說明是欠發(fā)票嗎
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應該怎么做賬務處理。
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設計公司,開票給B公司設計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務成本 416645.28 貸:應交稅費-應交增值稅 -進項稅額24998.72 應付賬款441644 2.借:應收賬款 374000 貸:主營業(yè)務收入 352830.19 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應收賬款 741326 貸:主營業(yè)務收入699364.15 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結轉,8月未結轉,怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負債表重分類。預收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
不是還沒收到嗎
沒收到所以在借方啊