你好同學(xué),您是要做外賬還是內(nèi)賬?這個(gè)固定資產(chǎn)的話(huà)有發(fā)票嗎?
老師,您好,已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入帳,金蝶中,卡卡片也已建立,并且折舊了2個(gè)月的設(shè)備,現(xiàn)在能不能調(diào)出來(lái),作為費(fèi)用,一次性耗掉,該怎么處理這一塊?
請(qǐng)問(wèn),公司前期只有內(nèi)帳,也就是些流水什么的?現(xiàn)在要把帳建起來(lái),固定資產(chǎn)以什么入賬?是以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)入帳?還是以有票的為準(zhǔn)?資產(chǎn)大都是前期用很多年的,還有,公司自建的辦公樓,廠房沒(méi)有產(chǎn)權(quán)手續(xù),沒(méi)有票據(jù),又怎樣入固定資產(chǎn)賬呢?有沒(méi)有更好的處理方式?
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,從公司2006年成立以來(lái)固定資產(chǎn)提完折舊的一直沒(méi)有做清理,好多固定資產(chǎn)公司都已經(jīng)沒(méi)有了還在帳上掛著,現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)可以嗎
公司去年5月成立 一直沒(méi)有帳 現(xiàn)在要建立帳 固定資產(chǎn)已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了 固定資產(chǎn)卡片里 資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目怎么錄
在建工程已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,有個(gè)電梯尾款因?yàn)閷?duì)方原因沒(méi)有支付成功,這筆賬拖了二三年了,現(xiàn)在支付出去,帳要怎么做
購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)票,為什么銷(xiāo)售方要求購(gòu)買(mǎi)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢(qián)?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話(huà)發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
建內(nèi)賬 的
你好,賤內(nèi)賬的話(huà),您直接按照你盤(pán)點(diǎn)的金額來(lái)填這個(gè)固定資產(chǎn)卡片就行,然后呢,借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)