您好,1.6等于銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,除以營業(yè)收入。 解這個(gè)公式就可以了。

老師,個(gè)體戶一般納稅人 已知這個(gè)月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1700,怎么通過稅負(fù)率,計(jì)算出我公司還需要多少進(jìn)項(xiàng)稅,然后交多少增值稅
老師好!公司這個(gè)月要開銷項(xiàng)120萬,稅負(fù)率1.6,要多少進(jìn)項(xiàng)
老師!這個(gè)月要開給對方58萬的銷項(xiàng),需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?稅負(fù)是三個(gè)點(diǎn)
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個(gè)月銷售量含稅價(jià)20萬 我們進(jìn)項(xiàng)有40萬 需要勾多少的進(jìn)項(xiàng) 才能控制稅負(fù)率
老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1.6萬,銷項(xiàng)稅額1萬多,這1.6萬可以算不填列嗎?多出來的下個(gè)雪自動(dòng)抵減??
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


看不懂,你可以幫我算一下嗎
你好??您好,1.6%=銷項(xiàng)稅額? - 進(jìn)項(xiàng)稅額)/營業(yè)收入。 自己計(jì)算一下吧??
我就是要算還要多少進(jìn)項(xiàng)
是的,就是這個(gè)公式,你把已知數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就可以求出來了。