這個(gè)按理說(shuō)是需要修改成虧損的金額。
小規(guī)模公司,2021年3月30申報(bào)匯算清繳要補(bǔ)交稅,用以前年度匯算清繳做分錄,搞不清楚申報(bào)年財(cái)務(wù)年報(bào)是否要改資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中的數(shù)據(jù)?如不改,就直接是2020年數(shù)據(jù),那么未分配利潤(rùn)變更數(shù)據(jù)就體現(xiàn)在2021年期末數(shù)據(jù)里,分析對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提了去年的城建稅。現(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤(rùn)了,就差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報(bào)表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報(bào)表需要改嗎,需要申請(qǐng)更正報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在做2020年匯算清繳時(shí),數(shù)據(jù)全部是0,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表也是0,我需不需要補(bǔ)報(bào),小規(guī)模納稅人,補(bǔ)報(bào)也是虧損的
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤(rùn)是虧損的,但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾個(gè)項(xiàng)目,凈利潤(rùn)變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問(wèn),今年在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年度虧損的凈利潤(rùn)還能彌補(bǔ)嗎?還是說(shuō)匯算清繳調(diào)增過(guò)了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
我想問(wèn)一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒(méi)有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒(méi)做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
如果補(bǔ)報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表的話,會(huì)不會(huì)影響稅務(wù)稽查呢
這個(gè)是不會(huì)引起稽查的
因?yàn)槲铱戳艘幌?,如果把資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填上去,那跟之前會(huì)計(jì)填報(bào)的匯算清繳對(duì)不上,我怕我把財(cái)報(bào)提交了,但是匯算清繳沒(méi)改過(guò)來(lái),會(huì)引起稅務(wù)稽查
你下個(gè)年度按照正確的填寫就行。