同學你好 2)12月5日,向天河公司銷售產(chǎn)品110件,單價1萬元,增值稅稅率13%,單位銷售成本0.8萬元,未收款。 借,應收賬款124.3 貸,主營業(yè)務收入110 貸,應交稅費一應增一銷項14.3 借,主營業(yè)務成本88 貸,庫存商品88 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,天河公司要求退回本月5日購買的10件商品,長學公司同意天河公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,長學公司收到天河公司退回的商品。 借,主營業(yè)務收入10 借,應交稅費一應增一銷項1.3 貸,應收賬款11.3 借,庫存商品8 貸,主營業(yè)務成本8 (4)12月26日應收天河公司賬款發(fā)生壞賬損失2萬元。 借,壞賬準備2 貸,應收賬款2 (5)12月28日收回前期已確認應收天河公司賬款的壞賬1萬元,存入銀行。 借,應收賬款1 貸,壞賬準備1 同時 借,銀行存款1 貸,應收賬款1 (6)12月31日,長學公司對應收天河公司賬款進行減值測試,確定的計提壞賬準備的比例為5%。 借,信用減值損失7.9 貸,壞賬準備7.9
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄