同學你好, 借,應收賬款57300 貸,主營業(yè)務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 貸,銀行存款800 2 借,主營業(yè)務收入500 借,應交稅費一應增一銷項65 貸,應收賬款565 3 借,銀行存款56735 貸,應收賬款56735

1日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。8日收到轉賬支票一張,cfT公司付清其所購商品貨款。分錄
按合同發(fā)給HXT公司EP品50件增值稅發(fā)票上載單位售價1000元款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽轉賬支票一張,代墊運費800元辦妥托收承付手續(xù)18日,銷售給HXT公司的50件EP產品到貨后,HXT公司發(fā)現(xiàn)質量不符合要求,經協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票8.22日,收到HXT公司支付的ep產品的貨款
按合同發(fā)給HXT公司EP品50件增值稅發(fā)票上載單位售價1000元款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽轉賬支票一張,代墊運費800元。貨已發(fā)出辦妥托收承付手續(xù)日,銷售給HXT公司的50件EP產品到貨后,HXT公司發(fā)現(xiàn)質量不符合要求,經協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票22日,收到HXT公司支付的50件EP產品的貨款。怎么寫分錄
16日,按合同發(fā)給HXT公司EP產品50件、增值稅發(fā)票上載明:單位售價1000元,價款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽發(fā)轉賬支票一張,代墊運費800元。貨已發(fā)出,并辦妥托收承付手續(xù)。
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質量出現(xiàn)嚴重問題被退回該商品的銷售收入已確認,銷售成本已結轉,但貨款尚未收取,EP產品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質量不符合要求,經協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產品的貨款。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?