您好 固定資產(chǎn)的入賬價值90000%2B11700%2B1800%2B300%2B5000=108800
某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元,支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元,應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元,設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用,要求:計算定固定資產(chǎn)的入賬價值。
3.某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元:支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元,應(yīng)你相安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。將其確(要求根據(jù)資料,計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值
練習(xí)固定資產(chǎn)的計價[資料]1.某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物資時支付的增值稅額為390元。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元。2.某公司(一般納稅人企業(yè))購入設(shè)備一臺,支付專用發(fā)票所列的買價38000元,增值稅4940元;普通發(fā)票所列的包裝費375元。設(shè)備當(dāng)即投入安裝,安裝過程中領(lǐng)用工程物資2240元;領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料實際成本500元,原進項稅額65元;領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品實際成本1800元,市場售價2000元,增值稅率為13%。設(shè)備安裝完畢交付使用。3.某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元;支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。[要求]根據(jù)資料,計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值。
練習(xí)固定資產(chǎn)的計價[資料]1.某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物資時支付的增值稅額為390元。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元。2.某公司(一般納稅人企業(yè))購入設(shè)備一臺,支付專用發(fā)票所列的買價38000元,增值稅4940元;普通發(fā)票所列的包裝費375元。設(shè)備當(dāng)即投入安裝,安裝過程中領(lǐng)用工程物資2240元;領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料實際成本500元,原進項稅額65元;領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品實際成本1800元,市場售價2000元,增值稅率為13%。設(shè)備安裝完畢交付使用。3.某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元;支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。[要求]根據(jù)資料,計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值。
某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11,700元,支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱就是寫企業(yè)名稱,你說這個納稅性質(zhì)怎么填啊
個體工商戶可以以個人抬頭對外開發(fā)票嗎?
前期賬上余額和對賬單金額對不上,導(dǎo)致本期做賬金額對不上
老師,你好,請問一下,庫存沒有數(shù)量了,但是系統(tǒng)上還有金額,賬務(wù)處理可以做費用嗎?
老師,我們單位是收購廢農(nóng)膜,然后個人給反向開票的,這個個人的身份證上是個城市戶口,就是什么省什么市什么縣哪個小區(qū)沒有鎮(zhèn),但是反向開票的時候他要求寫呢,中間一欄空了空著不行,我該怎么給他開票?
老師好,現(xiàn)在工作好找嗎,想換個工作?
老師您好,請問下怎么區(qū)分權(quán)益結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算的股份支付?
老師,我們公司名下沒有車輛,但是有油費,開的是專票,并且已抵扣,已產(chǎn)生了價稅合計有2.2萬多,這個有風(fēng)險嗎
公賬沒錢發(fā)工資,老板轉(zhuǎn)錢到公賬,怎樣備注最好
老師,怎么快速的統(tǒng)計公司以前年度的油耗量及金額
老師您好!還要會計分錄
借:在建工資 90000%2B11700%2B1800%2B300=103800 貸:銀行存款 101700 借:在建工程 5000 貸:銀行存款 5000 借:固定資產(chǎn)? 108800 貸:在建工程 108800