你好,不用必須當(dāng)月抵扣的,但是你需要填寫你遇到的發(fā)生額,在附表四里面沒有抵扣的,留著以后可以抵扣。
請問,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,上月在項目地預(yù)繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
請教一下,項目預(yù)繳稅款,不是必須當(dāng)月抵扣完對嗎?增值稅申報表四里,填預(yù)繳稅款對嗎?謝謝
請問,申報增值稅,附表四預(yù)繳稅款上月有余額,是不用抵完嗎?簡易計稅和一般計稅都有,應(yīng)該根據(jù)什么抵扣呀?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
22.5月增值稅申報表附表四預(yù)繳稅款有數(shù)字,但是當(dāng)時不知道咋回事主表預(yù)繳稅款那一欄沒有提取數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想改報表的話,能不能把附表四那個預(yù)繳稅款改成0,然后把那個預(yù)繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
謝謝,還想問一下,如果本月開了13%,9%,5%,3%這三個稅率的票,附表三,是根據(jù)開票稅率填還是別的呀?為什么有第一行有13%,但又沒看著填這個,不是太理解?
只要是開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫到后面的扣除項目,填寫的是差額交稅的,不是差額交稅的,后面的就不用管 13%也有服務(wù)類的,動產(chǎn)租賃就是
這樣理解,服務(wù)類的,且是差額交稅的填附表三,對嗎
你好 只要是服務(wù)類的,必須填寫附表三,如果是差額交稅的才填寫后面的扣除項目,不是差額交稅的只填寫第一欄
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快