您好 借:應(yīng)收票據(jù) 11.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1.3

企業(yè)銷售材料一批價(jià)款1萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元。貨款及相關(guān)稅費(fèi)采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾會票一張應(yīng)編制的會計(jì)分錄中,可能涉及的應(yīng)記應(yīng)貸科目及相應(yīng)金額是A借記應(yīng)收票據(jù)科目11,700元B,借記應(yīng)交稅費(fèi)科目1700元,C貸記主營業(yè)務(wù)收入科目1萬元,D貸記應(yīng)交稅費(fèi)科目1700元。
企業(yè)銷售材料一批價(jià)款1萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元貨款及相關(guān)稅費(fèi)采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾匯票一張,因變質(zhì)的會計(jì)分錄中,可能涉及應(yīng)借應(yīng)貸科目的及相應(yīng)金額是。
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款十萬元增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計(jì)分錄
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款10萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計(jì)分錄
向丙企業(yè)銷售一批不需用的原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,收到一張面值為56.5萬元、期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。該批原材料的實(shí)際成本為40萬元。
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個(gè)該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價(jià)值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時(shí)母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時(shí)做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價(jià)為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項(xiàng)目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫存后按實(shí)際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時(shí)候備案哪個(gè)呢

