您好 借:應(yīng)收票據(jù) 11.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1.3
企業(yè)銷售材料一批價(jià)款1萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元。貨款及相關(guān)稅費(fèi)采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾會(huì)票一張應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄中,可能涉及的應(yīng)記應(yīng)貸科目及相應(yīng)金額是A借記應(yīng)收票據(jù)科目11,700元B,借記應(yīng)交稅費(fèi)科目1700元,C貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目1萬元,D貸記應(yīng)交稅費(fèi)科目1700元。
企業(yè)銷售材料一批價(jià)款1萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元貨款及相關(guān)稅費(fèi)采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾匯票一張,因變質(zhì)的會(huì)計(jì)分錄中,可能涉及應(yīng)借應(yīng)貸科目的及相應(yīng)金額是。
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款十萬元增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款10萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會(huì)計(jì)分錄
向丙企業(yè)銷售一批不需用的原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,收到一張面值為56.5萬元、期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。該批原材料的實(shí)際成本為40萬元。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢