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:(1)銷售糧食白酒60噸給某專賣店,每噸銷售價(jià)格26000元,共計(jì)應(yīng)收含稅銷售額1825200元;由于專賣店提前支付價(jià)款,企業(yè)給予專賣店3%的銷售折扣,實(shí)際收款1770444元。(2)銷售同品牌糧食白酒50噸給獨(dú)立核算的全資子公司(銷售公司),每噸售價(jià)18000元。計(jì)算該白酒生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅

2022-05-15 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-15 12:39

稅率=17% 當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅=[1825200÷(1+17%)+50×26000]×20%=57.2萬(wàn)

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稅率=17% 當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅=[1825200÷(1+17%)+50×26000]×20%=57.2萬(wàn)
2022-05-15
該企業(yè)2019年8月應(yīng)納增值稅1762800/1.13*13%-10800
2020-04-29
同學(xué), 你好,計(jì)算當(dāng)中。
2022-10-16
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-11-20
學(xué)員你好,你的問題不完整
2022-12-31
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