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出售機(jī)器一臺(tái),計(jì)價(jià)30000元,原值40000元,已提折舊10000元,價(jià)款已收到,存入銀行。會(huì)計(jì)分錄怎么做?詳細(xì)一下!的會(huì)計(jì)分錄
5月3日,將本企業(yè)使用過(guò)的 2013年3月購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25,750 元。該機(jī)器設(shè)各原值100,000 元,采用直線法計(jì)提折I舊,殘值率 5%。怎么做會(huì)計(jì)分錄
2017年3月25日,華晨出售機(jī)器一臺(tái),收到款項(xiàng)9300元。本臺(tái)機(jī)器原價(jià)90000元,累計(jì)折舊58000元寫(xiě)分錄
甲公司出售一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,原始價(jià)值為5000000元,已提折舊3000000元,末計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售價(jià)格為5000000元值稅800000元,款項(xiàng)收到存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅收入70萬(wàn)元,錢已收款存入銀行。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入新款裝卸機(jī)器一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無(wú)其他購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)處理。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢