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向四海公司銷售甲產(chǎn)品100臺,單價100元,增值稅率13%,價稅款以預(yù)收款1300元低付,不足部分對方開出商業(yè)承兌匯票予以支付,寫會計分錄

2022-05-14 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-14 10:47

你好 借:預(yù)收賬款,應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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你好 借:預(yù)收賬款,應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-05-14
借應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入10*580%2B20*700=19800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)19800*0.13=2574 庫存現(xiàn)金300
2021-12-30
您好,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)庫存現(xiàn)金(墊付的運(yùn)費(fèi))
2019-12-05
你好 借;預(yù)收賬款(貸方合計金額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 10*580+20*700 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(10*580+20*700)*13% 庫存現(xiàn)金300
2019-12-05
同學(xué)你好 這個是借預(yù)收賬款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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