您好,大量作廢發(fā)票屬于申報異常事項,比對通不過,風險比較大。

老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應該按600萬開9個點的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
老師,你好,我想請問您一個問題,如果我把一家公司的普票開成的專票20份,差不多200多萬,要怎么處理呢?作廢多了是不是就會被稅局記入預警名單???
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務局查賬了 我是剛?cè)ス净A不是太好 今天聽經(jīng)理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問題啊
老師您好!請問一下,我公司21年成本票200多萬,被稅局質(zhì)疑對方虛開,讓我們沖減,我想問一下,我們該怎么沖減?21年年底庫存成本票余額有500多萬,也就是說不用這個200多萬,我們成本票是夠的,假如當年的利潤是負8萬,那么我們是直接沖掉成本200萬?還是說要補企業(yè)所得稅呀?要補所得稅的話是200萬*0.25=50萬對嗎?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
那能把專票當普票來用嗎?老師
應該怎么處理這個事比較好呢?
您好,不用處理。對銷售方而言,開專票和普票交稅都一樣,做收入。作廢200萬反到被預警。
那購買方會接受把普票開成專票嗎?老師
您好,只要你們繳稅了就沒問題。哪是買家的事,與你們無關;但是對個人及免稅項目一般不能開專票。
如果買方不接受專票呢?如果他們接受專票,對他們企業(yè)影響大嗎?
您好,對買方不影響,要抵扣就抵扣。以后按照合同要求規(guī)范操作。作廢200萬不是小數(shù)字,老師建議僅供參考!