借:銀行存款 2260000 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)260000
銷售甲產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)100000元,增值稅13000元,產(chǎn)品已發(fā)出,沖減預(yù)收貨款,編制會(huì)計(jì)分錄
(2)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,取得銷售發(fā)票,注明買價(jià)為72000元。貨物己驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。(3)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額2000000元,稅額260000元,產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出,貨款己收到。(4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票注明銷售額587600元,B產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚末收到。(5)將自產(chǎn)乙產(chǎn)品100件無(wú)償捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),乙產(chǎn)品成本400元/件,對(duì)外銷售價(jià)格500元/件。(6)上月20日出租包裝物收取P公司包裝物押金22600元己到期,因P公司未能按規(guī)定期限退還包裝物而沒收其押金?!?)月末,A材料因管理不善發(fā)生盤虧,發(fā)生盤虧A材料的成本為30000依據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額2000000元,稅額260000元,產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出,貨款己收到。寫出會(huì)計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票注明銷售額587600元,B產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚末收到。寫出會(huì)計(jì)分錄
向A公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1,000,000元,增值稅稅額130,000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計(jì)費(fèi)按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請(qǐng)問在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請(qǐng)教一下 電商平臺(tái)的企業(yè),那個(gè)新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報(bào)電商平臺(tái)的收入 是要自己申報(bào)嗎 一定要報(bào)嗎?
您好,最新社?;鶖?shù)一直未出,個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保是按照原基數(shù)申報(bào)的,等最新基數(shù)出來(lái)后,可以在申報(bào)個(gè)稅時(shí)把增加的部分寫在個(gè)人承擔(dān)的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費(fèi)掛制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬(wàn)庫(kù)存商品,但沒有明細(xì),平時(shí)很少有業(yè)務(wù),7月份有一個(gè)掛靠項(xiàng)目讓我開出去80多萬(wàn),有74萬(wàn)多銷售,10萬(wàn)左右銷項(xiàng),我減掉3.8%讓對(duì)方對(duì)應(yīng)明細(xì)開進(jìn)來(lái),采購(gòu)金額73多,進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)多,記賬時(shí)怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口不需要開票如何報(bào)稅,退稅
老師您好,七八年前給對(duì)方開的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來(lái)的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時(shí)有影響嗎