預交納所得稅 400÷1.03×預交納比例 300÷1.03×預交納比例
這個是小規(guī)模的第二季度所得稅計算公式:350000/1.01*12%*0.25*0.5*0.2=1039.6 35萬元是含稅金額,1039.6是所得稅。麻煩老師幫忙解答一下為什么這樣算?謝謝
老師,建筑施工企業(yè)收到工人代開的勞務費電子普通發(fā)票。在備注欄寫有:個人所得稅由扣繳義務人扣繳含稅金額是63579元(不含稅金額是62949.5元),麻煩老師幫我列式計算一下我得扣繳的個稅金額?謝謝
總包開票額(9%稅率)100萬,勞務分包開票額(稅率3%)90萬,麻煩老師幫我算下 當?shù)仡A繳的分包增值稅,總包增值稅,以及企業(yè)所在地要交的增值稅額 ,謝謝老師
項目施工地:廣東省汕頭 總包單位:成都(一般納稅人),開出來的總包發(fā)票是稅率3%的增值稅專用發(fā)票 ,發(fā)票含稅價100萬。 分包單位:安陽(一般納稅人,勞務公司)開出來的分包發(fā)票是稅率3%的普通發(fā)票 ,分包發(fā)票總額96萬元含稅。麻煩老師分別幫我算下總包單位和分包單位在施工地和回到單位所屬機關分包交的增值稅,謝謝老師
總包金額:400萬 (含稅3%) 分包金額:含稅300萬(含稅3%),都是簡易計稅,那總包這一塊預繳企業(yè)所得稅是怎么算的,麻煩老師幫我看下哦,謝謝老師
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下