你好,是第一種方法, 應(yīng)納稅額={(一次性補(bǔ)貼收入/辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù))*費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)適用稅率-速算扣除數(shù)}*提前辦理退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù)
#提問(wèn),老師全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算怎么算?是全年一次性獎(jiǎng)金/12根據(jù)商數(shù)找找適用稅率和速算扣除數(shù)嗎?
確定了稅率之后,是用每年年的補(bǔ)貼×稅率—速算扣除數(shù)×年數(shù);還是用一次性補(bǔ)貼總額×稅率-速算扣除數(shù)啊?
2022年公司發(fā)放的高溫補(bǔ)貼計(jì)入個(gè)稅,2023年年度社保基數(shù)是按工資總額除以12計(jì)算,還是扣除高溫補(bǔ)貼計(jì)算
老師,麻煩問(wèn)下這句話是什么意思啊,一直都沒(méi)看懂:個(gè)人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn)?,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表,計(jì)算納稅。計(jì)算公式: 應(yīng)納稅額={〔(一次性補(bǔ)貼收入÷辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際年度數(shù))-費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)〕×適用稅率-速算扣除數(shù)}×辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際年度數(shù),麻煩老師用通俗的語(yǔ)言說(shuō)明一下
3.居民李某2023年全年每月工資均為10000元,全年獲得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元,稿酬所得3000元,全年每月專(zhuān)項(xiàng)扣除4000元,全年每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為2000元,,全年己預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅合計(jì)為15000元,計(jì)算李某2023年進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)或退回的個(gè)人所得稅稅額。(注:全年應(yīng)納稅所得36000元以下,適用3%稅率,速算扣除數(shù)為0:全年應(yīng)納稅所得額36000-144000元,適用10%稅率,速算扣除數(shù)為2520:全年應(yīng)納稅所得額144000-300000元,適用20%稅率,速算扣除數(shù)為16920
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱(chēng)和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱(chēng)和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開(kāi)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)鸵粋€(gè)股東,投了10萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,稅務(wù)不讓平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓協(xié)議寫(xiě)的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動(dòng)嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷(xiāo)售方小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人,一張普通發(fā)票會(huì)展服務(wù)*展位費(fèi),稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,和交所得稅有沒(méi)影響
民宿寄他上面賣(mài),平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后攜程開(kāi)票給我們,我入賬借:銷(xiāo)售費(fèi)用 但是這次是攜程開(kāi)票金額為負(fù)數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢(qián)。這個(gè)13.41元我該入賬哪個(gè)科目?
老師您好,我企業(yè)是國(guó)有控股企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣(mài)給國(guó)家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項(xiàng)能免稅?