你好!借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入
產(chǎn)品銷售贈送同類產(chǎn)品會計分錄是借 銷售費用 代 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅。還是 借銷售費用 代 庫存商品 應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出
借:管理費—業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 如何調(diào)賬?
老師當(dāng)時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
你好,老師!銷售商品50400元,銷售成本29028元,借:應(yīng)收帳款50400,貸:主營業(yè)務(wù)收入50400,借:主營業(yè)務(wù)成本29028,貸:庫存商品29028。商品進銷售差價如何做?
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品贈送給客戶,是用借:銷售費用 ,貸:庫存商品,還是借:銷售費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
在中華人民出口報關(guān)單上 A的總價22113 數(shù)量是8100千克 B的總價是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價是1370 數(shù)量是200千克 運費是USD/1100/總價 那么ABC各自的運費是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認(rèn)為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
如何確定成本,金額太小,計提的折舊也無法分?jǐn)?
你好不用計提!要么沖減銷售費用