主表營業(yè)利潤看下能修改吧 在這里面加上
小企業(yè)會計準(zhǔn)則報稅的財務(wù)報表里面利潤表沒有其他收益這個科目,增值稅享受了加計扣除政策,那這個其他收益往哪里填啊
進(jìn)項稅加計扣除10% 有兩種方式哪個對? 1、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的時候: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:其他收益 2、下月繳納的時候: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
享受增值稅進(jìn)項稅額加計扣除,計入其他收益,匯算清繳年報的時候其他收益填哪個附表呢?找不到
增值稅進(jìn)項加計抵減實際申報的金額計入其他收益,那么利潤表這個就算進(jìn)去了,這個到時候看利潤不好區(qū)分了啊,
老師,想問一下 增值稅的進(jìn)項稅額加計抵減扣除入其他收益,那這個附加稅的差額也是進(jìn)其他收益嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時系統(tǒng)錯錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
請問個體戶查賬征收利潤兩萬需要繳納多少稅
老師你好,請問應(yīng)付賬款,不付款了,怎么平賬,稅務(wù)上有哪些注意的
個體公司開專票。需要繳納什么費用。稅率是多少
老師,您好!有幾個問題請教。 1.天貓店鋪購物金充值滿100送10元,顧客直接用了,確認(rèn)收入是按照100元確認(rèn)還是10元確認(rèn)? 2.天貓店鋪自補(bǔ)15%,訂單150元,實付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無票,這樣的話按照150元確認(rèn)收入22.5確認(rèn)費用,匯算清繳的時候調(diào)增嗎? 3.個稅申報的時候8月份的工資9月份15號前發(fā)放,是9月份報8月份個稅的時候就上報還是10月份報9月份的個稅在上報?
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
108選了否,改不了
如果把108改為是,就可以改營業(yè)利潤,但是我們企業(yè)實際情況應(yīng)該是否,這個情況怎么處理
你好,你們單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎?
如果是的話,在營業(yè)外收入里面填寫。
備案是企業(yè)會計制度
老師我有些弄不清楚應(yīng)該選小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
你們應(yīng)該選擇企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,才能有其他收益,這個科目 企業(yè)會計制度的話,應(yīng)該選擇否,他沒有這個科目放到營業(yè)外收入里面去
老師,那我是不是重新備案為企業(yè)會計準(zhǔn)則,然后選擇是,然后就有其他收益嗎?
對的是的,是這么做的,但是你之前的沒法修改 去年12月份的時候,你選擇的就是企業(yè)會計制度。
去年沒法修改,影響匯算清繳嗎
那我是直接把之前的備案作廢,重新備案為企業(yè)會計準(zhǔn)則,就可以繼續(xù)我的匯算清繳了嗎?我這么理解對嗎
是的是的,是這么做的。
老師,選擇了企業(yè)會計準(zhǔn)則,108選擇“是”,但是主表還是沒有其他收益呢
您的意思是,108選擇是,之后可以手動輸入營業(yè)利潤吧?不是說主表可填列其他收益,對嗎
就是沒有其他收益,然后你可以修改利潤總額
老師,直接修改利潤總額的話,其他收益沒有列在表里,從表面上看,數(shù)據(jù)不是不對么?
只要你的利潤總額能對起來就行。
那信用減值損失填哪里
你好也是一樣的道理,要么去修改你的利潤總額,修改不了的放到營業(yè)外支出。
好吧,謝謝老師
不用客氣 工作愉快