你好,會(huì)的,還是需要提取的。
老師,一般納稅人,我還未申報(bào)4月增值稅,如果把4月開(kāi)的電子普票全部紅沖,再申報(bào),那么電子稅務(wù)局稅控系統(tǒng)提取到4月的收入嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開(kāi)的,然后3月開(kāi)了30000銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開(kāi)的,然后3月開(kāi)了30000銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開(kāi)的,然后3月開(kāi)了30000銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額呢@郭老師
老師你好,公司辦公,生活用水開(kāi)的是專票,可以抵扣嗎
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接啊)
請(qǐng)問(wèn),已經(jīng)背書(shū)未到期但是貼現(xiàn)了,還用轉(zhuǎn)會(huì)應(yīng)收票據(jù)嗎?
2025.5.20支付2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅:4813.29元怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
50萬(wàn)實(shí)收資本繳納多少印花稅?
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,我們?cè)瓉?lái)委托加工廠加工的是六個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在說(shuō)可以開(kāi)13 個(gè)點(diǎn)的票,但是每公斤加工費(fèi)要漲二角,請(qǐng)問(wèn)下我要怎么核算下是否核算
稅費(fèi)晚交的滯納金是營(yíng)業(yè)外支出嘛
固定資產(chǎn)可以不設(shè)置殘值率嗎?像電腦,手機(jī)這種,一般到最后都不值錢(qián)了
個(gè)體戶,可以開(kāi)6%的專票不