你好,會的,還是需要提取的。

老師,一般納稅人,我還未申報4月增值稅,如果把4月開的電子普票全部紅沖,再申報,那么電子稅務局稅控系統(tǒng)提取到4月的收入嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額呢@郭老師
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進項稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進項稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時是認繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財務軟件中沒有“研發(fā)支出勞務費"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務局收到繳納稅費信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報會有影響嗎
老師,24年的預收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入