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老師,我是房地產(chǎn)企業(yè),上月辦理增量留底退稅,然后這月房地產(chǎn)收到首付款預(yù)交增值稅時可不可以享受附加稅減免?

2022-05-11 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 09:50

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2022-05-11
同學(xué)您好,您這是不可以享受的,那是對月銷售不超過10萬的納稅人的
2020-12-03
您好,預(yù)繳的時候也可以享受的。
2023-10-12
你好,正確做法是收到首付時應(yīng)按首付款的3%預(yù)繳,按揭到賬后應(yīng)該全額按9%納稅,并抵減之前的預(yù)繳稅款,如果沒開票,則填到未開票收入里。你這會如果之前沒有預(yù)繳,則這會應(yīng)全額申報
2021-10-12
您好 “月末企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2024-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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