你好,這個不用管,等收到這個紅字發(fā)票直接做賬務(wù)處理就可以,再就是可以點開看下,藍字的有沒有認(rèn)證,沒有認(rèn)證就不要認(rèn)證了
提示這個要怎么操作,取得紅字發(fā)票
取得這張紅字發(fā)票從哪查看,需要操作什么嗎
請問老師,全量發(fā)票查詢里面查詢到取得一張負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我作為購買方需要填寫紅字信息確認(rèn)單嗎
老師,我們要退貨給上游,等他們開具發(fā)票過來,我們才能開具紅字信息表是嗎?紅字信息表需要他們那張發(fā)票的號碼是嗎?然后他們開具紅字發(fā)票寄給我們,我哦們還要操作什么嗎?是操作做賬紅字嗎?根據(jù)紅字發(fā)票來做?
發(fā)票我公司已經(jīng)認(rèn)證了,對方要開紅字,現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開給我了,我公司要操作什么嗎?這個月認(rèn)證發(fā)票的時候沒看到這張紅字票
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
直接點那個1就能查看嗎?
是的,直接點擊就可以
當(dāng)月想開票 跟報不報稅沒有關(guān)系吧
沒關(guān)系呀,如果你買發(fā)票是需要先報完稅,清完卡
這個報稅只限月度和季度報稅,不包含年度匯算清繳吧
是的,是的,不含匯算
這個加計抵減是指所得稅25%的10%嗎
是的呢,這個是所得稅的
我現(xiàn)在是所得稅能享受小微企業(yè),服務(wù)業(yè)站銷售收入100%,如果我按10%這個政策填寫聲明然后申請備案,跟小微企業(yè)給的優(yōu)惠沖突嗎 還是只能享受一個?
只能享受一個的,呢