1借在建工程101600 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款114600

老師,我們公司是公司先代繳所得稅,次月再從員工工資里把個稅扣了,那余額應該是在借方還是貸方
老師,請問一下小規(guī)模納稅人是不是只能開1%的普票?如果對方公司想要3%的普票小規(guī)模納稅人可以開嗎?(樸老師)
請問老師客戶承擔運費,支付給公司怎么入賬?
報關單上境外收貨人寫的貿易方,目的國寫韓國,提單上境外收貨人也是韓國,這樣影響收貨人提貨嗎?
老師,個稅的六項扣除子女教育,如果是在國外留學的,扣除會多一點嗎
給員工辦健康證計入什么科目好呢
收到一張本地餐費的發(fā)票入什么費用
老師月底調匯分錄怎么做
民非企業(yè) 實際收到的投資款 計入哪個科目
老師我的2024年匯算清繳可以彌補虧損199萬,但是我2024到現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是盈利16萬,這種情況我需要分配嗎,分配需要繳稅嗎?
借在建工程4400 貸銀行存款4400
借固定資產(chǎn)106000 貸在建工程106000
(2)計算并作出2017年3月該設備提取折舊 (106000-1000)*5/15*1/12=2916.67 借制造費用2916.67 貸累計折舊2916.67
3累計折舊 (106000-1000)*5/15+(106000-1000)*4/15=63000 借在建工程43000 累計折舊63000 貸固定資產(chǎn)106000
借在建工程20000 貸銀行存款20000
借銀行存款800 貸營業(yè)外收入800
借固定資產(chǎn)63000 貸在建工程63000
4累計折舊是 (63000-1000)*(3/6+2/6)=51666.67 借固定資產(chǎn)清理11333.33 累計折舊51666.67 貸固定資產(chǎn)63000
借原材料5000 其他應收款10000 貸固定資產(chǎn)清理15000
借固定資產(chǎn)清理1000 貸銀行存款1000
借固定資產(chǎn)清理2666.33 貸資產(chǎn)處置損益2666.33