你好同學(xué),這是一個(gè)提示性的信息,如果說您那個(gè)恩核對(duì)一下這些都沒有問題的話,正常點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)就可以的。
你好,老師,有家公司因?yàn)槭墙衲杲o他補(bǔ)賬,2020年就開始有業(yè)務(wù),我現(xiàn)在申報(bào)2021年度匯算清繳,專管員說2021年的利潤(rùn)虧損太多,不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了,所以2021年的利潤(rùn)虧損包括了2020年的?,F(xiàn)在我要如何處理?可以修改2020年的申報(bào)表嗎?
老師你好,請(qǐng)問原來會(huì)計(jì)把賬做亂了,我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳,可以直接修改嗎?利潤(rùn)以及收入,管理費(fèi)用,以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?我申報(bào)時(shí)給我提示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),我該如何申報(bào)呢?
我們公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),實(shí)際并沒有研發(fā)部門,買了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費(fèi)用記到研發(fā)費(fèi)用,再修改以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果申請(qǐng)下來,繳稅優(yōu)惠和領(lǐng)補(bǔ)貼,會(huì)不會(huì)有騙取退稅的嫌疑,現(xiàn)在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
公司預(yù)計(jì)可能過2年會(huì)申請(qǐng)高新項(xiàng)目,現(xiàn)在沒有申請(qǐng),那我現(xiàn)在可以把一些發(fā)票做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面嗎?把計(jì)提工資,社保,公積金做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面在利潤(rùn)表中顯示出來嗎?假如后面沒有申請(qǐng)高新那明年報(bào)今年的匯算清繳是不是就不能填加計(jì)遞減表,把計(jì)提的工資研究費(fèi)用分別計(jì)算一下做入?yún)R算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說等他申請(qǐng)了才可以做研究費(fèi)用?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號(hào),說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號(hào),硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
老師。長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時(shí)候調(diào)增折舊利潤(rùn),什么時(shí)候調(diào)減折舊利潤(rùn)?
老師:司機(jī)撞壞高速設(shè)施,保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)賬墊付,我們開發(fā)票給司機(jī),是司機(jī)的抬頭信息,轉(zhuǎn)賬信息是保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司怎么做費(fèi)用入賬?
科目余額表,點(diǎn)到7月沒稅金及附加這個(gè)科目,點(diǎn)到6月-7月有稅金這個(gè)科目,只點(diǎn)到6月也有稅金及附加這個(gè)科目, 不是之前有的這些科目,在以后月份也會(huì)體現(xiàn)出來嗎
請(qǐng)問老師,我們是民營(yíng)醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個(gè)體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬