你好,購買方開紅字信息表銷售方開紅字發(fā)票填寫的是退貨的那一部分,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
老師,已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何沖紅?
老師,已部分沖紅的發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)如何操作?
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
專票紅沖發(fā)票,如何操作?抵扣和沒抵扣的分別怎么操作?
專票紅沖發(fā)票,如何操作?抵扣和沒抵扣的分別怎么操作?請(qǐng)老師講解一下,發(fā)票沒有退回
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
附表2第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”是吧?
對(duì)的是的,是這么做的。