你好!這個(gè)你如果不去工商變更股東,就開服務(wù)費(fèi)發(fā)票算了

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目方案分析 一、甲乙雙方分別在當(dāng)?shù)爻闪⒌禺a(chǎn)開發(fā)公司摘地; 二、甲乙雙方合作成立地產(chǎn)開發(fā)公司摘地,進(jìn)行股權(quán)分配; 1、甲方占35%(文化商業(yè)權(quán)項(xiàng)); 2、乙方占65%(住宅權(quán)項(xiàng)); 3、三塊地三個(gè)證; 4、甲方文化與商業(yè)。乙方住宅; 5、雙方合作成立的新地產(chǎn)開發(fā)公司,可以摘地,所有票據(jù)依合作公司出現(xiàn),法理上資產(chǎn)都是合作公司的。當(dāng)一方退出時(shí)需要股權(quán)更迭,產(chǎn)權(quán)交結(jié)等事項(xiàng); 6、甲乙雙方成立項(xiàng)目公司,一個(gè)項(xiàng)目出賬進(jìn)賬,需雙方安排財(cái)務(wù)管理,可以分為兩套賬目:即文化與商業(yè)部分(甲方管理),住宅部分(乙方管理);但,明面上還是公司一個(gè)賬。 ? ? ?當(dāng)然,如能按照第一項(xiàng)甲乙分別成立項(xiàng)目公司更好,如果不能就采納雙方注冊(cè)合股地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)公司。
老師,請(qǐng)問一下,和甲公司簽了合同,但是合同收款方是甲公司獨(dú)資的另一個(gè)公司乙公司,預(yù)付款就按照合同上約定付給了乙公司,現(xiàn)在做賬的話需要甲公司提供委托書嗎(合同里收款方直接就是乙公司),發(fā)票是向甲公司索取還是乙公司索???
(三)甲乙雙方同意上一月的管理費(fèi)與員工工資一起為正常結(jié)算周期,乙方向甲方開具管理費(fèi)為6%的增值稅專用發(fā)票,乙方向甲方開具工人工資為差額增收的勞務(wù)發(fā)票,甲方于每月30日前按時(shí)給乙方打款,乙方人員薪資由乙方進(jìn)行發(fā)放,乙方人員薪資發(fā)放日與乙方結(jié)算、付款日無關(guān)。乙方人員因薪資發(fā)放不及時(shí)的任何問題與甲方無關(guān)。 老師你好,這個(gè)對(duì)方發(fā)給我的,我們是勞務(wù)派遣公司,他這個(gè)是什么意思
老師你好,甲乙兩個(gè)公司,以甲方公司的名義,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資經(jīng)營,約定甲乙雙方的收益比例,乙方如何從甲方公司提取收益,要乙方開合理的發(fā)票給甲方,還是能有其他的方式從甲方提走收益
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

