您好,麻煩發(fā)下題目

老師,為什么21年選擇一次性稅前扣除,22年匯算清繳時,納稅要調(diào)減,23年匯算清繳時,又要納稅調(diào)增。
匯算清繳資產(chǎn)折舊表,之前填了一次性扣除,那今年要納稅調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費,攤銷了4個月20000元,那匯算清繳時另個40000這次不能扣除對嗎?要23年攤完匯算清繳時納稅調(diào)增對嗎
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發(fā)了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調(diào)增1萬,能否不調(diào),直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬?
老師,公司21年購入的固定資產(chǎn)時,會計上處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎?
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
老師,沒有題目,看抖音上舉了個例子,說的21年購買50萬的固定資產(chǎn),然后就是我上面說的
您好,那就不對,只有第一年納稅調(diào)減,以后都納稅調(diào)增
第一年為什么納稅調(diào)減?以后為什么納稅調(diào)增?不是很理解 因為第一年 借固定資產(chǎn)50萬 貸銀行存款50萬 借管理費用50萬 貸累計折舊50萬 已經(jīng)計入管理費用,利潤已經(jīng)減少了,那第一年為什么還要調(diào)減
您好,一次性扣除是稅法口徑,會計按期計提折舊
哦哦,就是說把上年沒有形成管理費用的折舊納稅調(diào)減?
您好,是的,您的理解非常正確