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Q

1)從外地購進(jìn)甲商品100千克,每千克進(jìn)價100元,增值稅率13%,零售價140元。貨款已承付。 (2)商品運(yùn)到后,驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ①假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品系供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對方補(bǔ)來專用發(fā)票,在付清貨款時: ②假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品系自然升溢時: (3)設(shè)本例驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)短缺20千克。 ①假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)短缺商品中系運(yùn)輸部門責(zé)任事故,應(yīng)由其賠償。 ②假設(shè)經(jīng)查明上項(xiàng)短缺商品系管理不善造成的非正常損耗。 要求:編制會計分錄。

2022-05-09 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 12:25

同學(xué)你好 1、借庫存商品100*100 應(yīng)交稅費(fèi) 100*100*13% 貸銀行存款10000*(1%2B13%)=11300 2、借:庫存商品2000 貸:待處理財產(chǎn)損益2000 ①借:待處理財產(chǎn)損益20*100=2000 應(yīng)交稅費(fèi)20*100*13%=260 貸:應(yīng)付賬款2260 ②借:待處理財產(chǎn)損益2000 貸:營業(yè)外收入2000 3、借:待處理財產(chǎn)損益2000 貸:庫存商品2000 ①借:其他應(yīng)收款2000%2B2000*0.13 貸:待處理財產(chǎn)損益20*100=2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)2000*0.13 ②借:管理費(fèi)用2000%2B2000*0.13 貸:待處理財產(chǎn)損益2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)2000*0.13

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快賬用戶9849 追問 2022-05-10 16:42

2021年5月份,李先生投資3000萬元注冊了有限責(zé)任公司,并且購買電子計算機(jī)2臺計18 000元,打印機(jī)等辦公設(shè)備8 000元,同時還購買了生產(chǎn)設(shè)備,價值150萬元。會計按照相應(yīng)的規(guī)章制度的規(guī)定進(jìn)行了記賬。到了12月份,市場上計算機(jī)以及辦公設(shè)備分別降價3000元和1000元,生產(chǎn)設(shè)備則上漲了15萬元。李先生以真實(shí)性原則為依據(jù),要求會計人員分別按照下降和上漲的金額調(diào)整賬簿記錄。會計人員指出,這樣違反有關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定。 要求:請判斷李先生這種方式是否正確?為什么?

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快賬用戶9849 追問 2022-05-10 16:42

這題幫我做下

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:44

同學(xué)你好,新的問題請重新提問,謝謝

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同學(xué)你好 1、借庫存商品100*100 應(yīng)交稅費(fèi) 100*100*13% 貸銀行存款10000*(1%2B13%)=11300 2、借:庫存商品2000 貸:待處理財產(chǎn)損益2000 ①借:待處理財產(chǎn)損益20*100=2000 應(yīng)交稅費(fèi)20*100*13%=260 貸:應(yīng)付賬款2260 ②借:待處理財產(chǎn)損益2000 貸:營業(yè)外收入2000 3、借:待處理財產(chǎn)損益2000 貸:庫存商品2000 ①借:其他應(yīng)收款2000%2B2000*0.13 貸:待處理財產(chǎn)損益20*100=2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)2000*0.13 ②借:管理費(fèi)用2000%2B2000*0.13 貸:待處理財產(chǎn)損益2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)2000*0.13
2022-05-10
您好,請問有什么可以幫助到您?
2021-09-28
1借在途物資-白糖45000 -白酒25200 銷售費(fèi)用400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9126 貸銀行存款79726
2022-03-23
你哈,學(xué)員,稍等一下
2022-11-11
你好,同學(xué),你哪有問題
2023-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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