您好 請(qǐng)問(wèn)勾選匯總表打印出來(lái)是68118.02嗎
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
您好老師,有幾個(gè)問(wèn)題不懂,麻煩幫忙解析,謝謝 1咱的視頻里面有講增值稅發(fā)票不能碰類似連連看,在實(shí)際中我需要認(rèn)證嗎?我手里有個(gè)一般納稅人戶,我都是直接平臺(tái)抵扣勾選,再這一步之前還有什么工作漏了? 2視頻里說(shuō)借款3途徑,其中和個(gè)體或者別的單位借款,是3-13個(gè)點(diǎn),視同銷售,是什么意思? 3我手里有賣二手車小規(guī)模戶,現(xiàn)設(shè)計(jì)股東轉(zhuǎn)讓股份,稅務(wù)讓提供協(xié)議,是什么協(xié)議,股東協(xié)議還是股份協(xié)議,如果現(xiàn)在二手車開(kāi)發(fā)票,增值稅稅率是多少?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒(méi)入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒(méi)跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來(lái)算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無(wú)法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒(méi)有發(fā)票來(lái)證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來(lái)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
認(rèn)證系統(tǒng)里可抵扣稅額68118.02,申報(bào)里稅額導(dǎo)入是67826.76 少了291.26 ,剛好少一張稅率3%的發(fā)票。這樣是直接手工修改嗎?怎么會(huì)數(shù)據(jù)不同步。
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開(kāi)票方 營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍里看出來(lái)這項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時(shí),股東有分紅,但是還沒(méi)有分紅,什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎(jiǎng)金 怎么做分錄?計(jì)提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細(xì)寫下謝謝了
我金店,有1900萬(wàn)庫(kù)存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺(tái)電腦直接入了管理費(fèi)用,沒(méi)有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報(bào)工資還是開(kāi)票?
老師,物業(yè)采購(gòu)辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺(tái)面,價(jià)格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬
匯總表打印出來(lái)是68118.02
那可以手工修改的 修改為勾選的一樣
稅率13% 的稅額顯示了,3%的沒(méi)顯示,什么原因不同步
應(yīng)該是系統(tǒng)有問(wèn)題 我這邊有的時(shí)候一分錢都不帶入
在哪里修改,直接修改沒(méi)反應(yīng)
重新數(shù)據(jù)清0了,正常了,多顯示了
我這邊可以填寫附表二 35欄的 每個(gè)地區(qū)可能會(huì)有點(diǎn)差異 現(xiàn)在正常了就好了