你好 這個(gè)是相當(dāng)于把銷售價(jià)格提高了
請(qǐng)教老師,支付食品經(jīng)銷商貨款 經(jīng)銷商為個(gè)人 發(fā)票是讓廠家開具發(fā)票的,但是貨款轉(zhuǎn)給個(gè)人,是否違規(guī) ?或者讓廠家補(bǔ)一個(gè)經(jīng)銷商代收貨款的協(xié)議是不是就可以這樣操作,不可以的話是不是下次直接轉(zhuǎn)給廠家。
思羽老師,還是昨天的問題,就是后期經(jīng)銷商要訂貨的話,那筆代墊費(fèi)用廠家也不會(huì)和經(jīng)銷商訂的貨一起開發(fā)票過來,就是經(jīng)銷商訂10萬的貨廠家只開10萬的發(fā)票,經(jīng)銷商之前開給廠家的代墊費(fèi)用1萬廠家補(bǔ)貨的時(shí)候是不會(huì)開發(fā)票給經(jīng)銷商的,這個(gè)賬要怎么處理呢?另外經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人商場(chǎng)開的代墊費(fèi)用回來也抵不了稅,經(jīng)銷商還得給廠家開代墊費(fèi)用的發(fā)票,這應(yīng)該是增加了經(jīng)銷商的成本,經(jīng)銷商還得為這個(gè)代墊費(fèi)用交稅???
經(jīng)銷商必須要開具專用發(fā)票,廠家才把這個(gè)貼息給到經(jīng)銷商,這樣經(jīng)銷商就是多了筆稅收了
我們是4s店,比如我一個(gè)車賣成10萬,客戶貸廠家金融8萬,需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬-廠家貼息-經(jīng)銷商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票,經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
老師,我們是4s店,比如我一個(gè)車賣成10萬,客戶貸廠家金融8萬,需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬-廠家貼息-經(jīng)銷商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票,經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢