你好;? ?你 具體是庫存商品還是原材料; 你你們涉及加工銷售這些嗎?? ? 你做下實盤盤點下 ;? ? ?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師,您好,請問存在內外帳的商品流通企業(yè),有無票收入到老板私戶,然后結轉成本的時候外賬沒有做這部分,那會導致外賬的商品庫存和實際有差異,怎么做?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師您好,代理記賬做的賬入庫時有時入庫存商品,有時入原材料,結轉的時候也不一致,導致2021年還有100多萬的庫存商品和原材料,實際已沒有的,我現(xiàn)在怎樣把它搞平呢?[流淚]
老師,庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購,但是他實際入庫的是貸記預付賬款,剛開始入庫,他沒有結轉材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個預付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進入了主營業(yè)務成本,期間費用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設置以前年度損益科目
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
他們有時放庫存商品,有時放原材料。結轉時也不一致。
不加工,是商貿公司,我做的都是放庫存商品。
現(xiàn)在原材料是貸方余額20萬,庫存商品借方余額100萬
你好;? 先去盤點。 盤點了再說 ;到時 核對賬實是否一致; 走調整報告處理? ? ? ??
不用盤點,我們是無庫存銷售的,從工廠直接到我們的客戶的
?你好; 意思你們實物都沒有; 那你庫存 應該沒有 數(shù)量才對; 你不是有數(shù)量 在賬上嗎? ?