同學(xué),你好 你有開票或者收到發(fā)票嗎?

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


要給別人開專票
同學(xué),你好 那需要扣的
就是這專票的錢在這900塊錢里面扣款是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那這個(gè)帳要怎么做呢,加上轉(zhuǎn)給代理商的9100
同學(xué),你好 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9709 應(yīng)交稅費(fèi)291 借:成本/費(fèi)用9100 貸:銀行存款9100
那有銷售要了8個(gè)點(diǎn)的回扣,回扣的錢怎么做賬呢
同學(xué),你好 銷售人員要的回扣?做工資
那要扣稅是扣多少呢?
同學(xué),你好 需要扣繳個(gè)稅
個(gè)稅是扣多少呢?
同學(xué),你好 是工資嗎?用工資稅率表,3%,10%等,具體看金額
別的公司銷售要的回扣,這要怎么做呢?
同學(xué),你好 計(jì)入勞務(wù)費(fèi),稅率20%
這個(gè)帳面要怎么做呢?
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
就是我收了這一萬,再轉(zhuǎn)給代理商,然后給銷售8個(gè)點(diǎn)的回扣,然后在扣個(gè)開票的稅款,還是虧錢么?
同學(xué),你好 那你是虧的