同學(xué),你好 你是問分錄怎么做嗎?
老師,請(qǐng)問下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報(bào)時(shí)我已作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候,收到紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
老師,你好,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沖紅字,今月申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)部額轉(zhuǎn)出,要交多1萬多元,請(qǐng)問我需怎樣處理嗎
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師好:購(gòu)買方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
勞務(wù)公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認(rèn)證抵扣嗎?申報(bào)表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票一張已經(jīng)認(rèn)證,另一張尚未認(rèn)證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時(shí)候計(jì)提有時(shí)候不計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納的稅不相符,這個(gè)需要調(diào)整嗎?具體該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)??蛻糍澲?萬手機(jī)平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現(xiàn),那這部分中獎(jiǎng)人員代繳的個(gè)稅,我們就正常做一筆代繳個(gè)稅就行了是嗎?
電動(dòng)自行車記入固定資產(chǎn)不設(shè)置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權(quán)需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個(gè)月采購(gòu)了一批原材料,因?yàn)椴块T溝通不及時(shí),財(cái)務(wù)不知道產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),這個(gè)月采購(gòu)拿到運(yùn)輸發(fā)票才到財(cái)務(wù)報(bào)備付款,請(qǐng)問這跨月的原材料運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子稅務(wù)局如何操作
公積金之前是8%,現(xiàn)在申請(qǐng)調(diào)低到5%,去年申報(bào)了還沒繳納,這個(gè)對(duì)個(gè)稅有影響嗎
老師,我是問增值稅及附加稅申報(bào)表,怎樣申報(bào)
同學(xué),你好 紅字稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
老師,我是購(gòu)貨方
現(xiàn)在我的增值稅申報(bào)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)數(shù),是正數(shù),我要交這個(gè)稅
同學(xué),你好 你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這部分是要繳納稅的,你是有什么問題嗎
沒事了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利!