您好,借應收賬款56500貸主營業(yè)務收入50000應交稅費應交增值稅6500
銷售商品一批增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000萬元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為650000元,貨款尚未收到。
7.華光公司為增值稅一般納稅人。20日,向甲公 司銷售A產(chǎn)品10件,開出的增值稅專用發(fā)票上注 明款價50000元。 增值稅6500元 開出一張轉賬支票代墊運雜費600元 貨已發(fā)出,款項尚未收到 收到。 要求:編制會計分錄
向乙公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,稅額6500元,貨款暫未收到。
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價50000元,稅款6500元,款項尚未收到。(1)編制甲企業(yè)實現(xiàn)銷售收入時的會計分錄。(2)若買方2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時的會計分錄。(3)若買方2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%期限4個月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款,試編制該會計分錄。
甲企業(yè)在2021年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價50000元,稅款6500元,款項尚未收到。要求:(1)編制甲企業(yè)實現(xiàn)銷售收入時的會計分錄。(2)若買方2021年12月25日支付貨款,編制收到貨款時的會計分錄。(3)若買方2022年1月10日以一張面值為56500元、年利率為6%、期限為4個月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款,試編制該會計分錄。
老師,公司處理二手車時公司直接開發(fā)票嗎?
2x24年1月1日,A公司以每股6元的價格購人某上市公司 B公司的股票 200 萬股,并由此持有 B 公司 5%的股權。A 公司與B 公司不存在關聯(lián)方關系,A 公司將對 B公司的投資作為其他權益工具投資進行會計處理。2x24年12月31日,該其他權益工具投資的公允價值為1300萬元。2x25年1月20日,A公司以現(xiàn)金 15 000萬元為對價,向B公司大股東收購 B公司 50%的股權,相關手續(xù)于當日完成。A 公司取得B公司控制權之日為2x25年1月20日,原其他權益工具投資的公允價值為1500萬元,A公司按照 10%提取盈余公積。不考慮相關稅費等其他因素的影響。要求:編制 A 公司企業(yè)合并的會計處理。 答案:借:長期股權投資16 500 貸:其他權益工具投資--成本1 200(200x6) --公允價值變動100,銀行存款15 000,盈余公積20,利潤分配-未分配利潤180。借:其他綜合收益100,貸:盈余公積10,利潤分配--未分配利潤90,請問這里的其他綜合收益為什么是100
我公司租賃兩輛小車,付了租金,但對方不給開票,我做了無票入賬,年度匯算把租賃費調增了,但車輛上的加油費和修理費正常入賬了,車輛上的費用不用調增吧
你好老師,怎么從科目余額表上看出來,應收應付,是欠錢還是欠票
老師,總公司幫我代發(fā)的工資,我們自己做賬,怎么做,完整分錄
老師請問我在電子稅務局里面下載發(fā)票下載不了pdf交付不了怎么回事
老師,請問一下,如果我們有支付引流的服務費,這部分費用可以把我們的收入以分帳形式直接支付對方嗎?
老師好,發(fā)票紅沖怎么開
老師,這道題題目,怎么做?可以教教我?
老師,一般納稅人異地做工程,開的是3個點的勞務費,想問是不是每次開都需要預交一次增值稅和企業(yè)所得稅
進項稅還是銷項
貸:方就是銷項,銷售貨物呢