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老師,請問如果21年凈利潤虧損100萬,企業(yè)匯算清繳時還用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎

2022-05-07 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-07 10:22

你好;? 就不用去寫加計(jì)扣除了? ?

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快賬用戶8505 追問 2022-05-07 11:13

為什么不用加計(jì)扣除了,如果虧損100萬,研發(fā)加計(jì)扣除10萬,相當(dāng)于虧損110萬,可以以后年度用來彌補(bǔ)虧損多好

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齊紅老師 解答 2022-05-07 11:17

?你好; 你虧損了就不用寫這個加計(jì)扣除表啊? ?

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快賬用戶8505 追問 2022-05-07 11:18

得寫,不寫怎么能加計(jì)扣除75%

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齊紅老師 解答 2022-05-07 11:25

? 因?yàn)橹坝械牡胤绞钦f不寫 ;? 你地方 如果要求寫 ; 你可以寫 ; 先報(bào)?享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠的企業(yè)需填報(bào)A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》, 步驟是:? ?企業(yè)須先自行填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,填報(bào)完成后有關(guān)數(shù)據(jù)會自動帶入表A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》對應(yīng)行次。

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快賬用戶8505 追問 2022-05-07 11:25

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2022-05-07 11:29

沒事的; 希望能幫到你? ??

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你好;? 就不用去寫加計(jì)扣除了? ?
2022-05-07
盈余公積是按會計(jì)利潤。
2022-01-15
同學(xué)你好 是負(fù)數(shù)也要填寫的
2021-05-28
沒有問題,研發(fā)加計(jì)扣除導(dǎo)致退稅。
2022-04-25
您好 這樣理解正確的
2021-05-27
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