你好;? 就不用去寫加計(jì)扣除了? ?
請問高新企業(yè),21年度利潤總額113萬,研發(fā)費(fèi)用265萬,匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計(jì)扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用,最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請問這申報(bào)有問題嗎?
老師,請問如果21年凈利潤虧損100萬,企業(yè)匯算清繳時還用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
匯算清繳時,會計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù),我們還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,為啥本年可彌補(bǔ)的虧損-44966.3呢?
平時有計(jì)提研發(fā)費(fèi)用,但利潤表已經(jīng)嚴(yán)重虧損,申報(bào)所得稅時可以不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?匯算清繳的時候也不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以嗎?
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認(rèn)的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對沖了 但是又產(chǎn)生了售后費(fèi)用 產(chǎn)生的售后維修費(fèi)我怎么做賬
如果我們投資款剛打進(jìn)來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個下載里,會員到期了還能看嗎
老師 請教個問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個別人打進(jìn)來的租賃費(fèi) 我可以做營業(yè)外收入嗎 對方不要發(fā)票我們也開不了租賃費(fèi)發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財(cái)務(wù)需要做什么會計(jì)處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會有變化嗎?
請問老師,甲單位承包了一個加油站乙,2023年承包的,2024年的時候,乙被稅務(wù)查到,要補(bǔ)繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因?yàn)椴皇羌字Ц兜?,但?024年匯算清繳的時候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報(bào)表100萬,因?yàn)槭菧{金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會計(jì)學(xué)專業(yè),考了會計(jì)初級證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因?yàn)橐庸ぱb對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報(bào)開票收入還是要申報(bào)點(diǎn)無票收入避免風(fēng)險(xiǎn),如何避免風(fēng)險(xiǎn),平時注意哪些問題
老師,請問一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個月轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)公戶,能再明年1月份再全部一起申報(bào)嗎?沒有必須季度申報(bào)吧?也沒有核定印花稅。
為什么不用加計(jì)扣除了,如果虧損100萬,研發(fā)加計(jì)扣除10萬,相當(dāng)于虧損110萬,可以以后年度用來彌補(bǔ)虧損多好
?你好; 你虧損了就不用寫這個加計(jì)扣除表啊? ?
得寫,不寫怎么能加計(jì)扣除75%
? 因?yàn)橹坝械牡胤绞钦f不寫 ;? 你地方 如果要求寫 ; 你可以寫 ; 先報(bào)?享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠的企業(yè)需填報(bào)A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》, 步驟是:? ?企業(yè)須先自行填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,填報(bào)完成后有關(guān)數(shù)據(jù)會自動帶入表A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》對應(yīng)行次。
好的,感謝
沒事的; 希望能幫到你? ??