你好;? ?是的。 對方? ?少付款計入營業(yè)外支出 ; 你們這個 合同有 罰款方面的條款嗎? 經(jīng)營性的罰款是可以稅前扣除的??
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
想請教一個科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候,我們直接和供應商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
因為貨物質(zhì)量問題客戶少給了一些貨款,請問這視為罰款吧?是計入哪個科目呀?匯算清繳時算入圖片表中的哪個項目里邊呢?
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產(chǎn)品800件,價目表中標明不含稅售價為650元/件,因購買數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務處理時,對方單位應將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發(fā)票,會計處理為: 借:應收賬款 423 072 貸:主營業(yè)務收入 374 400 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 48 672 老師這個主營業(yè)務收入374400是怎么計算的呢?
問題有點多,麻煩老師啦! 想請教高壓線設計行業(yè)的問題: 老板通過掛靠和個人代開這兩種形式接活(設計),為了方便開票成立了C公司(小規(guī)模;經(jīng)營范圍設計、勞務都有;沒有資質(zhì))。 內(nèi)賬方面問題: 1、公司剛開始建內(nèi)賬。我這幾天自己根據(jù)業(yè)務自己設想了一下,想少用一級科目,所有的費用都在管理費用科目歸集、成本用主營業(yè)務成本歸集,現(xiàn)在想到的科目設置方法如下,想少用一級科目,盡量在二級三級科目細化,麻煩老師給指點一下,哪里不合適! 銀行存款—公戶 —張三—農(nóng)行+尾號 管理費用—工資 —辦公費 —稅金(費用類的稅款) —財務費用 銷售費用—招待費(開拓客戶) 主營業(yè)務成本—a項目—差旅費 —招待費 主營業(yè)務收入—a甲方 —b甲方 2、設計行業(yè)工資是主要成本,也先歸集在管理費用嗎,還是按月直接分割計入成本?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
老師如果合同里邊沒有規(guī)定這些罰款,只是口頭這樣定了就少給錢了的話也都計入營業(yè)外支出吧,那能稅前扣除不?如果可以扣除的話填寫在哪個表里邊呀?除了填寫在23行罰沒支出之外,還填寫啥地方不?
你好;? 是的。? 那就是走納稅調(diào)整表里面? 其他欄次去寫? ?
那如果社保滯納金的話是不是也得這樣做呀?
老師另外這個收入支出明細表是不是只是單純根據(jù)利潤表填寫即可,不用調(diào)增或者調(diào)減啥金額吧?
你好; 1. 是的? 。 也是一樣的; 是的? ?
老師由于貨款質(zhì)量導致少收的19萬貨款對方是讓我們這里寫了個19萬收據(jù),但是實際并沒收到,直接計入了營業(yè)外支出,請問這19萬可以稅前扣除不?
你好 ;? ? 是的 。這部分除非你合同有注明 條款。 這個可以稅前扣除的;屬于經(jīng)營性罰款的? ?
這個合同里邊沒有規(guī)定,開票按合同價全額給人家開了,但是還讓我們寫了個19萬收據(jù)(實際并沒收到錢),我們計入營業(yè)外支出了,請問這種情況19萬可否扣除呢?是不是也可以呀
你好; 這樣的話 你要提供 依據(jù)證明是與經(jīng)營有關(guān)的; 也可以的? ?