您好!差額征稅的是指企業(yè)在交稅的時(shí)候,在計(jì)算應(yīng)稅額時(shí),將其所獲得的全部收益,減去其為了獲得收益而支出的成本,按照剩下的差額部分來(lái)計(jì)算應(yīng)稅額以及稅費(fèi) 你這樣理解也是可以的
差額征稅中銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減不就類似進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好,不得免征和抵扣稅額抵減額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄,不得免征和抵扣稅額抵減額是正數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù),如不得免征和抵扣稅額抵減額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
開(kāi)的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門(mén)票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷(xiāo)售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
這個(gè)差額征稅,支付出去的不是會(huì)屬于進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么做的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
這里的稅就僅指增值稅嗎
是的,僅僅是增值稅部分的