同學(xué),你好,做營業(yè)外支出調(diào)平就可以了

汪老師,您好!我這個未交增值稅是咋了?這個余額不平,咋調(diào)平?之所以這樣是因為我1-6月做的手工帳,當(dāng)時計算有誤,導(dǎo)致憑證重新補錄系統(tǒng)后,賬上應(yīng)交稅費和實際繳納稅費不一致 你幫我看看咋調(diào)平?其他科目都平了,現(xiàn)在就差這個了 ?
老師,今天聽齊紅老師的課,如何做好內(nèi)外賬這個課程。老師說內(nèi)賬最好也核算稅,但是有個分錄不明白借應(yīng)交稅金增值稅銷項 管理費用-增值稅實際繳納額貸應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項 營業(yè)外支出(倒擠金額)銀行存款實際繳納數(shù),這個營業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項600 管理費用增值稅200貸進(jìn)項400銀行存款200營業(yè)外支出200,分錄這個是平的,但是我不知道這個倒擠的因為外支出代表什么
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實際扣款增值稅,實際比計提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
老師,請問稅控系統(tǒng)那個增值稅與實際申報相差0.03,這個咋個做賬呢,賬上是750.8而實際交是750.83 是做營業(yè)外支出嗎 增值稅完稅憑證也是750.83
老師,由于之前增值稅一直是做留抵,也沒有仔細(xì)去核對留抵金額,現(xiàn)在賬上和實際增值稅申報相差兩千多元,找不出哪里出問題了。這個需要怎么處理
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進(jìn)購進(jìn)的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分