對的是的,是這么做的,下個(gè)月紅沖在減少就可以的。
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
就是我上個(gè)月一張普通發(fā)票忘記作廢了導(dǎo)致這個(gè)月多交稅了,我已經(jīng)沖紅開了負(fù)數(shù)發(fā)票,不知道咋辦?
我想問一下上個(gè)月開的發(fā)票沒有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問一下上個(gè)月開的發(fā)票沒有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
但是我們會計(jì)不是這么說的么她說作廢了這個(gè)月是要交稅的然后只能紅沖下個(gè)月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個(gè)月你開了正數(shù) 這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票 印花稅的時(shí)候,你正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊兒不就可以啦?
但是不是一個(gè)月一申報(bào)么印花稅
對的似的,比如你上個(gè)月開了100,按照100來繳納的,這個(gè)月開了20負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來申報(bào)不就可以了嗎?有什么問題嗎?他是按月申報(bào)的。
印花稅交了不是不退的么還能少報(bào)嗎
可以退的,找你稅務(wù)局就可以的,但是這個(gè)退稅很麻煩