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我想問一下上個月開的發(fā)票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的

2022-05-05 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 13:18

對的是的,是這么做的,下個月紅沖在減少就可以的。

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快賬用戶4601 追問 2022-05-05 13:19

但是我們會計不是這么說的么她說作廢了這個月是要交稅的然后只能紅沖下個月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:20

上個月你開了正數(shù) 這個月開了負數(shù)發(fā)票 印花稅的時候,你正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計一塊兒不就可以啦?

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快賬用戶4601 追問 2022-05-05 13:22

但是不是一個月一申報么印花稅

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:22

對的似的,比如你上個月開了100,按照100來繳納的,這個月開了20負數(shù)發(fā)票,然后又開了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來申報不就可以了嗎?有什么問題嗎?他是按月申報的。

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快賬用戶4601 追問 2022-05-05 13:24

印花稅交了不是不退的么還能少報嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:31

可以退的,找你稅務局就可以的,但是這個退稅很麻煩

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對的是的,是這么做的,下個月紅沖在減少就可以的。
2022-05-05
是的,您需要多交稅款。
2022-05-05
同學你好 對的 需要交稅的 上月沒作廢這個月申報的時候需要先交稅 然后紅字發(fā)票開了之后再做紅沖的分錄
2022-05-05
您好,實務中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒有關系的。只要簽訂了合同等,就需要申報繳納印花稅的。
2020-09-07
下個月繼續(xù)抵扣就是了
2023-03-13
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