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老師,我公司沒(méi)有收入,我做賬報(bào)銷(xiāo)那些業(yè)務(wù)招待費(fèi)做匯算清繳是不是全部要做調(diào)增
老師,我公司沒(méi)有收入,我做賬報(bào)銷(xiāo)那些業(yè)務(wù)招待費(fèi)做匯算清繳是不是全部要做調(diào)增
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬(wàn)多 但是我們上年沒(méi)有收入 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷(xiāo)時(shí)匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷(xiāo)。原先未分配利潤(rùn)只有九千。但是科長(zhǎng)說(shuō)匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤(rùn)就到了59000。
老師,去年一張發(fā)票沒(méi)有開(kāi),有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要全部調(diào)增
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開(kāi)出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開(kāi)票,但是進(jìn)銷(xiāo)差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來(lái)一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來(lái),從新進(jìn)來(lái)的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開(kāi)出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來(lái)達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開(kāi)建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問(wèn)老師,本是住來(lái)款,但回單附言寫(xiě)得是房租,這個(gè)如何處理?