同學(xué)你好 很高興為你解答 是以前 工程施工和工程結(jié)算都對沖了?預(yù)期后期不會收款了?

麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應(yīng)交稅金科目下有個增值稅進(jìn)項科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師好,我想請教個問題,我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢到工會賬戶上,當(dāng)時做的借其他應(yīng)收款-工會戶,貸銀行存款 那現(xiàn)在這個賬戶支出了好多費用 我要怎么做賬 這個其他應(yīng)收款余額就剩一半了
麻煩問一下啊,比如說我現(xiàn)在剛剛建了新的賬戶結(jié)存余額為零,收到以前就是完工的那種工程的款一萬,那我現(xiàn)在做第一筆這個憑證的話,怎么做這個?
老師,我們是個體工商戶,做批發(fā)凍品的,現(xiàn)在我們買了金蝶軟件,剛買的,然后,我們之前的賬斷了都,因為疫情沒辦法做了,我是新來的會計,我們是中途新建賬套現(xiàn)在是,現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款此時的余額,這個科目怎么做平?這兩個,一個應(yīng)收一個應(yīng)付怎么做平?
老師,我們是個體工商戶,做批發(fā)凍品的,現(xiàn)在我們買了金蝶軟件,剛買的,然后,我們之前的賬斷了都,因為疫情沒辦法做了,我是新來的會計,我們是中途新建賬套現(xiàn)在是,現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款此時的余額,這個科目怎么做平?這兩個,一個應(yīng)收一個應(yīng)付怎么做平
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
不是,收了一部分還有一部分以后要收的
沒有全部完成不應(yīng)該科目清零呢