您好 借 工程物資113000 貸 銀行存款113000 借 在建工程93600 貸 工程物資93600 借 在建工程22800 貸 應(yīng)付職工薪酬20000+2800=22800 借 在建工程11700 貸 原材料10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出1700 借 固定資產(chǎn)93600+22800+11700=128100 貸 在建工程128100

(1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發(fā)票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運費5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。(2)領(lǐng)用工程用材料物資(3)分配建造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工薪酬45600元(4)以銀行存款支付建造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的水電費4400元、其他費用10000元(5)工程完工,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)完工工程實際成本
A企業(yè)自行建造簡易廠房一座,購入建筑材料,用銀行存款支付買價100000元,增值稅額17000元。在廠房建造過程中領(lǐng)用工程物資93600元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的工人工資20000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工福利費2800元,另外,還領(lǐng)用了生產(chǎn)用的材料一批,實際成本為10000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅為1700元,其會計分錄如下:
(一)目的:練習(xí)自行建造固定資產(chǎn)的核算。(二)資料:某企業(yè)自行建造倉庫一座,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資200000元,支付的增值稅稅額為26000元,實際領(lǐng)用工程物資196000元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)存貨;另外還領(lǐng)用了企業(yè)生產(chǎn)用的原材料一批,實際成本為30000元;應(yīng)付工程人員工資50000元,工程完工交付使用。(三)要求:編制相應(yīng)會計分錄。
(一)目的:練習(xí)自行建造固定資產(chǎn)的核算。(二)資料:某企業(yè)自行建造倉庫一座,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資20000元支付的增值稅稅額為26000元,實際領(lǐng)用工程物資196000元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)存貨;另外還領(lǐng)用了企業(yè)生產(chǎn)用的原材料批,實際成本為30000元;應(yīng)付工程人員工資50000元,工程完I交付使用。(三)要求:編制相應(yīng)會計分錄。
1.企業(yè)自行建造集體福利用房屋一座,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資200000元,支付增值稅稅額26000元,實際領(lǐng)用工程物資(含增值稅)214700元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)生產(chǎn)用原材料,另外還領(lǐng)用了生產(chǎn)用原材料一批,實際成本為20000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出增值稅2600元:分配工程人員工資26000元,企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出12300元,工程完工交付使用。
請問老師,長期待攤費用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個月對嗎?沒有預(yù)計殘值哈
公司賣了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣給了其他公司,開的發(fā)票是賣方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬賣的 二手車那邊80萬賣的,發(fā)票上是80萬的金額,老師我們是不是要按照80萬銷售額交稅?
老師,開具外管證的時候,合同的有效期起止時間怎么填寫,我們的合同上面寫的是4月份,但是當(dāng)時并沒有開工?,F(xiàn)在我在開具外管證日期是寫4月份還是寫現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設(shè)備在境外當(dāng)?shù)丶佑?,錢從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個境外加油站開出來的發(fā)票我可以抵扣這個項目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認(rèn)識。只認(rèn)識錢數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無形資產(chǎn),分?jǐn)偟臅r候怎么做賬
9月工資沒有計提,10月份賬里面計提可以嗎,10月計提10月發(fā)放
2026年中級協(xié)議什么時候開課
老師A客戶的應(yīng)收賬款可以給B客戶的應(yīng)付對沖嗎
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫