同學(xué)你好 這個要做收入的
外貿(mào)企業(yè)a公司從b公司購買再賣出給國外c公司,c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題讓a公司賠償,a公司跟b公司協(xié)商讓b公司賠償并且同意,然后a公司與b公司簽訂采購合同10萬(賠償款),錢未付。貨發(fā)出國外給c公司。請問a公司是否需要計入收入?
外貿(mào)a公司向b公司購買了一批產(chǎn)品1(50萬),然后a公司賣給了國外c公司,現(xiàn)在國外c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,全部退回給a公司,退運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)口方式回來產(chǎn)生的各海運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)關(guān)稅還有增值稅總共20萬.a公司與b公司協(xié)商,b公司支付這20萬,請問a公司關(guān)于收到這20萬怎么記賬?
a公司向b公司購買了一批貨,a收到貨后發(fā)現(xiàn)這批貨有質(zhì)量問題,需讓b公司賠償一部分錢,雙方簽一份賠償說明,a公司將收到的這筆錢不開發(fā)票給b,請問a公司怎么記賬?
a企業(yè)是家外貿(mào)企業(yè),與國外客戶b簽訂銷售合同,國外客戶b匯了一部分貨款,后面尾款是b公司的子公司c付款過來,請問a企業(yè)收到后是否等同于收齊了b公司所有貨款?
b公司與a公司簽訂代理采購合同讓其向外商采購了一批貨物,a付款給b后才能獲得該批貨物的貨權(quán),a現(xiàn)在讓b把其中一部分貨賣給c,然后再從c公司手上買回,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嘛?
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點(diǎn)分還是1個點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實(shí)際申報嗎
老師好,其他事項段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會計憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報了收入30萬),當(dāng)時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
具體分錄怎么做呢老師?
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣
但是這個錢不會支付了老師。因為已經(jīng)是賠償款、
你收入紅沖嗎 貨物退回來了嗎
貨物暫時還沒退,還沒紅沖收入。
等貨物退的時候紅沖 賠償款你做代收代付的
賠償款具體代收代付的分錄是什么老師?我知道原來那個訂單已經(jīng)確認(rèn)收入了到時退回來會進(jìn)行紅沖收入。
借銀行 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 借應(yīng)收賬款客戶 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
賠償款就不用計入收入了是吧老師?
對的 這個按照我上面給你的分錄來做
那也就是到時候公司還要支付貨款給b公司,并且a還需收c公司貨款是么?
對的 是需要收貨款的
這個訂單是去年10月份的,當(dāng)時沒有確認(rèn)收入,并且也沒有做代收代付,請問現(xiàn)在可以直接在4月份做補(bǔ)錄代收代付這筆嗎?按照開始老師給的分錄。不需通過以前年度損益調(diào)整科目走吧?還是說要反結(jié)賬做到去年12月份較好?
同學(xué)你好 是的 直接在今年賬套做就可以